DFB/22/0456 |
Plyn 4/2022 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 658,82 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0447 |
Voda AQUAPRO 4/2022 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
645,12 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0445 |
Správa VÚC portálu PSK za 4/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0446 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 05/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0439 |
Propagačné články v týždenníku Slovenka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
3 600,00 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0440 |
Tématický monitoring médií 04/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
162,00 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0451 |
Správa internet.portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultur.pamiatok zbierka PSK 04/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0462 |
Doména - vucpo.sk od 2.6.2022 do 1.6.2023. . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÁDIUM - IT s.r.o. |
44542194 |
|
19,90 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0450 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 4/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
26 642,00 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0051 |
Výkon stavebného dozoru - časť blok A II.NP a suterén blok B I.PP- 4/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
2 009,60 € |
05.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0461 |
Služby súv.s prenájmom priest.(STM-NKP-Solivar)- vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenské technické múzeum |
31297111 |
|
1 380,00 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0437 |
Služby súv.s prenájmom priest.(STM-NKP-Solivar)-Z regiónov do sveta- elektr.,vod.,stoč.,plyn,dozor u zb.predmetov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenské technické múzeum |
31297111 |
|
504,10 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0436 |
Vstupné - prehliadka expozície NKP Prešov - SOLIVAR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenské technické múzeum |
31297111 |
|
28,00 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0431 |
Podpora SPIN 05/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0429 |
Poskytovanie hostingových služieb 5/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0454 |
Prezutie automobilu PO196FE a PO468FU Škoda Superb. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
45,60 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0453 |
Prezutie automobilu PO651FF Volkswagen Caravelle. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
19,61 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0452 |
Pracovné odevy, obuv a čistiace prostriedky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatiana Michalková |
46017577 |
|
460,50 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0050 |
Stavebno-technický dozor-projekt:Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce -04/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
2 460,00 € |
04.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0435 |
Elektronický stravný lístok - DOBROPIS. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-36,40 € |
03.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0425 |
Monitor majetku 04/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0427 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 04/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 223,49 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0426 |
Výroba a dodanie relácie Týždeň v PSK- obdobie 04/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 360,00 € |
03.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0428 |
Moderovanie odborrnej konrencie ASPO 2022 dňa 27.4.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Roman Bomboš, s.r.o. |
51274167 |
|
720,00 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0430 |
Prezentačné dresy na Medzinár.šampionát škôl "CROSS COUNTRY SLOVAKIA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
1 999,20 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0433 |
Catheringové služby na Sektorovej konfer. pri implem.NP„Zlepšenie SOŠ v PSK“ príprava, realizácia, dodanie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 500,00 € |
03.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0434 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zoom Video Communications inc. |
17173188 |
|
139,90 € |
03.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0421 |
Strava pre12 účastníkov workshopu-Tvorba akt.progr.zam.na inováciu ŠkVP- projekt“Zlepšenie SOŠ v PSK“(20.4.2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0413 |
Užívanie rozvodných sietí 4/2022 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
518,09 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0412 |
Činnosť technika PO 4/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
360,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |