DFB/21/1317 |
Mobilné služby+internet 11/2021 Life. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1322 |
Mobilné služby + internet 11/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,84 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1326 |
posúdenie poľnohospodárskej techniky a strojov vo vlastníctve PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Róbert Sarvaš - ROSA |
32569262 |
|
500,00 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1311 |
Elektronické stravenky 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
156,78 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1313 |
30 ks vonné tyčinky AREON 150 ml |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
270,00 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1310 |
Elektronické stravenky 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
29 784,27 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1312 |
Plyn 11/2021 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 469,64 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1295 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Prešov 6.11.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
390,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1294 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Prešov 13.11.2021
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
390,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1293 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Prešov 20.11.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
390,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1292 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Prešov 27.11.2021
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
390,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1307 |
Správa VÚC portálu PSK za 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1298 |
Prenájom softvéru 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1300 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi, VAK PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
307,80 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1301 |
Poradenské služby IT 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
300,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1289 |
Zameranie vodného toku Telek v k.ú. Orkucany na parcele E KN č. 1359/2. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Progres CAD Engineering, s.r.o. |
31672655 |
|
1 500,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1303 |
Strava 11/2021 pre VKOC v HE, PO, PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
2 211,50 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1299 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné 28.11.2021
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský červený kríž
Územný spolok |
00416185 |
|
390,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1290 |
Online konferencia: GDPR a zákon o ochrane osobný údajov 11.-12.12.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
144,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1291 |
Tématický monitoring médií 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
202,80 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1306 |
Monitor majetku 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1297 |
Voda AQUAPRO 11/2021 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
391,68 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1296 |
Voda AQUAPRO 11/2021 VAK centrum PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
115,20 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1305 |
Predĺženie licencií Adobe CC for teams RENEWAL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 014,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1284 |
Montáž vianočnej výzdoby stromu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Palovský |
45915725 |
|
675,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
PrP/21/0054 |
Online seminár: Prevody miezd na depozitný účet - účtovanie, klasifikovanie a nedostatky z pohľadu kontrolóra 20.12.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
780,00 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
PrP/21/0053 |
Online: Kontrolórsky seminár - procesná a formálna stránka kontrol vykonávaných podľa pravidiel finančnej kontroly |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
869,00 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1304 |
Mikuláš 2021 (oblátky, čokolády, tyčinky, dezerty, cukríky, lízatka, vrecko). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
1 580,14 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1302 |
Právne služby a poradenstvo 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
720,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1308 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 11/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 153,53 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |