DFB/21/0730 |
Mandátny certifikát pre QESi na 1 rok a čipová karta Monet + Pro ID +Q |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
71,00 € |
19.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0731 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 06/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
19.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0051 |
Projektová dokumentácia " Zateplenie fasády a rekonštrukcia a zateplenie strechy v DSS Hanušovce nad Topľou" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ateliér-m spol. s r.o. |
44547838 |
|
7 080,00 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
PrP/21/0034 |
zaplatenie pokuty za zrealizovanie drobnej stavby bez súhlasu KPÚ Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky |
31755194 |
|
200,00 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0048 |
Vypracovanie PD pre úz.konanie a st.povolenie "Výstavba novej telocvične", inž.činnosť, výkon autor,dozoru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ARCH_SPACE, s.r.o. |
44466331 |
|
68 400,00 € |
19.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0050 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-projekt "Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
4 809,60 € |
19.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0049 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti- projekt "Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
2 792,40 € |
19.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0727 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí jún 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
80,70 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0722 |
Dodávka tepla 06/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 082,58 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0726 |
Kópie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
20,69 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0725 |
Dodávka energií (teplo,voda a elektrina) a spotrebný materiál súvisiaci s upratovacími a dezinfekčnými službami na SOŠT Poprad - očkovacie centrum |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
741,51 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0723 |
Pitný režim, kancelárske potreby a čistiace potreby pre VKOC PO,HE,PP, BJ,SĽ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 161,65 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0719 |
Servis automobilu Škoda Kodiaq PO025HF. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
989,26 € |
14.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0687 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC v SL a v PP v 25. a 26. týždni. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
2 130,00 € |
14.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0714 |
Elektrina 6/2021 Úrad + IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 420,96 € |
14.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0716 |
prepravné výkony pre zabezpečenie VOS PO a VOS PP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
259,13 € |
14.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0713 |
Elektronické stravenky 07/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
285,06 € |
14.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0715 |
Žalúzie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Fedák FE – Tech |
47079541 |
|
224,20 € |
14.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0717 |
komplexné polygrafické služby " Noviny PSK -PO kraji" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
8 661,60 € |
14.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0718 |
distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK 6/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
1 663,20 € |
14.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0721 |
Prísp. soc. fondu 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
5 735,15 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0688 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC v SL a v PP 06/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
2 720,00 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0712 |
Propagačné predmety - folklórne návleky mužské 15 ks, ženské 5 ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELMIRA |
41543661 |
|
300,00 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0707 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 6/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0704 |
Týždeň v PSK 1. polrok 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
324,00 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0702 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi, VKOC PP,PO,BJ,HE. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
1 582,80 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0705 |
Týždeň v PSK 1. polrok 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1. Humenská a.s. |
46995498 |
|
792,00 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0703 |
Týždeň v PSK 1. polrok 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
475,20 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0701 |
Týždeň v PSK 1.polrok 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
972,00 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0708 |
Spravodajský servis 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |