DFB/21/0923 |
Mobilné služby + internet 8/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0922 |
Internet IPC 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0921 |
Pevné linky 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0920 |
Pevné linky 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
758,94 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0916 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 593,20 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0918 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
72,85 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0919 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 8/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 153,53 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0914 |
vypracovanie ŽoNFP-výzva"OPII-2021/7/16-DOP Rozvoj governance a úrovne inform. a kybernet. bezp. v podsektore VS" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALEF Distribution SK, s.r.o. |
35703466 |
|
5 880,00 € |
08.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0911 |
Plyn 8/2021 SPŠ drevárska - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
169,99 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0069 |
Inžinierska činnosť- "Zateplenie fasády a rekonštrukcia a zateplenie strechy v DSS Hanušovce n/Topľou" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ateliér-m spol. s r.o. |
44547838 |
|
840,00 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0913 |
Ceny predsedu PSK - Rallye Tatry 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Intergal M s.r.o. |
51013304 |
|
999,99 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0912 |
Prenájom softvéru 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0910 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0909 |
Tématický monitoring médií 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
202,80 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0903 |
Zdravotné zabezpečenie vo VOS Prešov 22.8.2021 a VOS Humenné 22.8. a 27.8.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
770,00 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0904 |
Správa VÚC portálu PSK za 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0906 |
Čečinový veniec. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
50,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0905 |
Čečinový veniec. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
45,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0902 |
Právne služby a poradenstvo 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
840,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0901 |
Mediálna propagácia a prezentácia PSK na šport. podujatí - MTB Slovenský opál (4. 9. 2021). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubime bicigľovane |
53651642 |
|
3 000,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0895 |
Poskytovanie aktualiz.verzií- porovnávanie zúčtovania vzájomných vzťahov medzi Úradom a OvZP,kontroly majetkových účtov OvZP so zaúčovaním transferov, načítanie bank.výpisov zo ŠP do iSPIN pre OvZP 1.7.-30.9.21 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 544,92 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0894 |
Užívanie rozvodných sietí 08/2021 SPŠ drevárska. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
478,88 € |
06.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0900 |
Voda AQUAPRO 8/2021 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
506,88 € |
06.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0899 |
Voda AQUAPRO 8/2021 VAK centrum PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
23,04 € |
06.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0898 |
Voda AQUAPRO 8/2021 VAK centrum PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
23,04 € |
06.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0915 |
Strava a ubytovanie pre zamestnancov Ú PSK na porade riaditeľov škôl a škol.zariadení 26.-27..8.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
770,00 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0908 |
Občerstvenie - Pracovná porada riaditeľov stredných škôl 26.8.-27.8.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
837,00 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0897 |
Elektrina 8/2021 Úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 983,02 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0896 |
Elektrina 8/2021 IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
128,02 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0907 |
Poskytovanie hostingových služieb 9/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |