DFB/21/0995 |
Príspevok sociálneho fondu- teambuilding Odboru projektového riadenia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
190,00 € |
24.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0994 |
Príspevok sociálneho fondu- Teambuilding odboru IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
110,00 € |
24.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0998 |
Servis výťahov na úrade PSK za 3.Q.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ESCO Servis, s.r.o. |
31706053 |
|
316,32 € |
24.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1000 |
Elektronické stravenky 09/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
28,51 € |
24.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0997 |
Príspevok sociálneho fondu- Teambuilding Odbor školstva. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
170,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0986 |
Školenie - lektorská činnosť: Výklad zákona č. 211/2020 Z.z. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen) |
53033086 |
|
710,00 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0988 |
Propagácia návštevy sv.otca 2021 prenájom, tlač a inštalácie bannerov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUBIUM, s. r. o. |
47545674 |
|
2 640,00 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0989 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 3. splátka 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
6 368,75 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0990 |
Revízia a prekládka vnútornej klimatizácie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
2 797,56 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0987 |
Pranie a prenájom rohoží od 16.8.2021 do 12.9.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0991 |
Vyčistenie travertínu v exteriéry budovy ÚPSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TACT, s.r.o |
46698191 |
|
13 134,00 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
PrP/21/0041 |
Havarijné poistenie MV 01.10.2021 -31.12.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 967,75 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0979 |
ceny predsedu PSK (poháre, medaile) na podujatie 18. ročník RESCUE LESNICA 2021 – Memoriál Mareka Rigdu a posádky OM ATB v dňoch 16. – 18. 9. 2021 v Ždiari – Monkovej doline. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
891,84 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0980 |
Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Prešov ( Zmluva 1560/2021/DSVPaKR) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 141,06 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
PrP/21/0042 |
prihláška - systém sociálneho a zdravotného poistenia - zamestnanci, štatutári, dohodári |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
84,00 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0983 |
Servis automobilu - PO977GN Toyota AURIS. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
418,22 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0982 |
Servis automobilu Škoda Superb PO468FU. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
822,91 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0984 |
Strava - Teambuilding Odboru školstva 16.9.2021-17.09.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
170,00 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0985 |
Propagácia-reklamná kampaň PSK - Návšteva sv.otca 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNIMEDIA, s.r.o. |
31380999 |
|
2 130,48 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0981 |
Príspevok sociálneho fondu- Teambuilding Odbor majetku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
230,00 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0972 |
Prísp. soc. fondu 8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
5 809,25 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
PrP/21/0039 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0978 |
Servis automobilu- spoluúčasť Volkswagen Caravelle PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
139,14 € |
21.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0976 |
Obed teambuilding. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OPP - DEVELOPMENT s. r. o. |
36471488 |
|
230,00 € |
21.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0973 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 17.9.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
294,30 € |
21.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0975 |
Servis notebooku- komponenty, použitá doska. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
199,20 € |
21.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0977 |
Občerstvenie - Teambuilding odboru SO pre IROP v termíne 9.9.2021-10.09.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
110,00 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0075 |
vypracovanie realizačná projektová dokumentácia pre stavbu: Budova garáži Ú PSK, Duklianska 1, 080 01 PO - KN C 855/3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SMpro s.r.o. |
53125541 |
|
600,00 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0076 |
Vyprac.projekt.dokumentácie:Rekonštrukcia a moderniz. hospod. budov Šarišská galéria v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ateliér ASKO B&G s. r. o. |
44531516 |
|
21 600,00 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0974 |
Týždeň v PSK I.polrok.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
270,00 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |