DFB/21/1102 |
Vyhotovenie kópií - zariadenie TA 6025 od 1.7. do 30.9.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
6,49 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0094 |
Hydrogeol.priesk.práce-overenie možnosti zabezp.vodných zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ENVIGEO, a.s. |
31600891 |
|
59 304,00 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0096 |
Vrtné práce-overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina - 9/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka |
36656623 |
|
12 853,09 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0095 |
Práce geolog.služby-"Hydrogeol.priesk.práce-overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DPP Žilina, s.r.o. |
50391348 |
|
118 743,36 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1100 |
Zľava k DEKVS 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-18,34 € |
15.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1094 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 9/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1097 |
Tonery a valce pre VKOC PO, PP a HN. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
4 240,80 € |
13.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0092 |
Stavebné práce na stavbe - "Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
260 119,82 € |
13.10.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0091 |
Stavebné práce na stavbe - "Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
827,12 € |
13.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1095 |
Spravodajský servis 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1090 |
obed pre členov Rady PSK v počte 20 ks zo dňa 11.10.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
93,60 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1091 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
3 064,80 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1092 |
Ceny predsedu PSK – 1x trofej na záverečné ocenenie „Naj online učiteľ PSK“ (konané 7.10.2021) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
100,72 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1093 |
zabezpečenie prevozu poľnohospodárskej techniky a strojov vo vlastníctve PSK z areálu v Sabinove do priestorov Správy a údržby ciest PSK Lipany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DKS TRANS, s.r.o. |
47211849 |
|
700,80 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1096 |
Preklady a tlmočenie v zmysle zmluvy č. 1055/2019/OC v rámci projektov Interreg |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
308,40 € |
12.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1089 |
zabezpečenie slávnostného obeda pre delegáciu 17 účastníkov konferencie týkajúcej sa urýchlenia výstavby rýchlostnej cesty R4 dňa 27.9.2021.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Double Tiffany, s.r.o |
45581053 |
|
499,80 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1086 |
Minerálky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANAWA, s.r.o. |
36450961 |
|
480,00 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1088 |
Odborný seminár pre členov ŽSR - nadstavbový modul |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
1 088,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1087 |
Odborný seminár pre členov ŽSR - základný modul |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
1 088,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1085 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 734,69 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1081 |
Mobilné služby a internet VKOC 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,52 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1080 |
Pevné linky 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,19 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1079 |
Pevné linky 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1078 |
Internet IPC 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1077 |
Mobilné služby+internet 9/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1075 |
Mobilné služby + internet 9/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1072 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1074 |
Medializácia PSK na športových podujatiach Volejbalovej extra ligy mužov v športovej sezóne 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov o.z. |
42080207 |
|
4 000,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1082 |
Menovka na stôl DURABLE (90 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
339,30 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1083 |
Poradenské služby IT 9/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
360,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |