Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/1102 Vyhotovenie kópií - zariadenie TA 6025 od 1.7. do 30.9.2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 6,49 € 15.10.2021 28.10.2021 Faktúra
DFK/21/0094 Hydrogeol.priesk.práce-overenie možnosti zabezp.vodných zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina Prešovský samosprávny kraj 37870475 ENVIGEO, a.s. 31600891 59 304,00 € 15.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFK/21/0096 Vrtné práce-overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina - 9/2021 Prešovský samosprávny kraj 37870475 AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka 36656623 12 853,09 € 15.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFK/21/0095 Práce geolog.služby-"Hydrogeol.priesk.práce-overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina" Prešovský samosprávny kraj 37870475 DPP Žilina, s.r.o. 50391348 118 743,36 € 15.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB/21/1100 Zľava k DEKVS 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenská pošta a.s. 36631124 -18,34 € 15.10.2021 19.11.2021 Faktúra
DFB/21/1094 Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 9/2021 Prešovský samosprávny kraj 37870475 DWC Slovakia a.s. 35918501 16 368,00 € 13.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFB/21/1097 Tonery a valce pre VKOC PO, PP a HN. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Next Team s.r.o. 36487104 4 240,80 € 13.10.2021 28.10.2021 Faktúra
DFK/21/0092 Stavebné práce na stavbe - "Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok" Prešovský samosprávny kraj 37870475 STRABAG s.r.o. 17317282 260 119,82 € 13.10.2021 29.11.2021 Faktúra
DFK/21/0091 Stavebné práce na stavbe - "Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok" Prešovský samosprávny kraj 37870475 STRABAG s.r.o. 17317282 827,12 € 13.10.2021 07.12.2021 Faktúra
DFB/21/1095 Spravodajský servis 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TASR 31320414 720,00 € 13.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB/21/1090 obed pre členov Rady PSK v počte 20 ks zo dňa 11.10.2021 Prešovský samosprávny kraj 37870475 VAPSTRA s.r.o. 45923515 93,60 € 12.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1091 Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA 35414201 3 064,80 € 12.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1092 Ceny predsedu PSK – 1x trofej na záverečné ocenenie „Naj online učiteľ PSK“ (konané 7.10.2021) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Krajské športové centrum 37941798 100,72 € 12.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1093 zabezpečenie prevozu poľnohospodárskej techniky a strojov vo vlastníctve PSK z areálu v Sabinove do priestorov Správy a údržby ciest PSK Lipany Prešovský samosprávny kraj 37870475 DKS TRANS, s.r.o. 47211849 700,80 € 12.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB/21/1096 Preklady a tlmočenie v zmysle zmluvy č. 1055/2019/OC v rámci projektov Interreg Prešovský samosprávny kraj 37870475 emowa s.r.o. 51470471 308,40 € 12.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFB/21/1089 zabezpečenie slávnostného obeda pre delegáciu 17 účastníkov konferencie týkajúcej sa urýchlenia výstavby rýchlostnej cesty R4 dňa 27.9.2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Double Tiffany, s.r.o 45581053 499,80 € 11.10.2021 15.10.2021 Faktúra
DFB/21/1086 Minerálky Prešovský samosprávny kraj 37870475 TANAWA, s.r.o. 36450961 480,00 € 11.10.2021 15.10.2021 Faktúra
DFB/21/1088 Odborný seminár pre členov ŽSR - nadstavbový modul Prešovský samosprávny kraj 37870475 Rada mládeže Prešovského kraja 37877836 1 088,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1087 Odborný seminár pre členov ŽSR - základný modul Prešovský samosprávny kraj 37870475 Rada mládeže Prešovského kraja 37877836 1 088,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1085 VUCNET+MAGIO+INTERNET 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11 734,69 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1081 Mobilné služby a internet VKOC 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,52 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1080 Pevné linky 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 754,19 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1079 Pevné linky 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1078 Internet IPC 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,66 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1077 Mobilné služby+internet 9/2021 Školský úrad. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1075 Mobilné služby + internet 9/2021 SO pre iROP. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,72 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1072 Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 10/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388 1 000,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1074 Medializácia PSK na športových podujatiach Volejbalovej extra ligy mužov v športovej sezóne 2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov o.z. 42080207 4 000,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1082 Menovka na stôl DURABLE (90 ks) Prešovský samosprávny kraj 37870475 NUSSY, s.r.o. 36494160 339,30 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1083 Poradenské služby IT 9/2021 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Visions Entertainment, s.r.o. 45872333 360,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra