DFB/21/1406 |
Audio set (mikrofóny, stojan, držiak)pre účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MADA Slovakia s.r.o. |
00617431 |
|
497,00 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1404 |
Zdravotnícke zabezpčenie VKOC Poprad 18.12.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
390,00 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1415 |
VKOC Humenné- prenájmom nebyt. priesttorov od 6.11.2021 do 20.12.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obchodná akadémia |
00162132 |
|
2 605,06 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1405 |
Služby SMARTvote 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BRACKETS by TRIAD s.r.o. |
48065633 |
|
107,78 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1408 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 20.12.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
164,70 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1409 |
Strava 12/2021 pre VKOC v HE, PO, PP, BJ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
2 312,00 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1417 |
Predĺženie podpory SW Ivanti od 15.12.2021 do 14.12.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
6 652,80 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0159 |
Projekt.dok. pre st. povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Stakčín,úsek Snina"-práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
18 766,80 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0158 |
Projekt.dokum. pre staveb. povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Stakčín" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
27 780,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0157 |
Projekt.dok.pre st.povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé"práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
11 944,80 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0156 |
Projekt.dokum.pre stav.povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
27 446,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1394 |
Prenájom pozemkov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Uličské Krivé |
00323705 |
|
450,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1393 |
VKOC PP- prenájmom nebyt. priesttorov od 1.12.2021 do 31.12.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad |
00161802 |
|
1 061,32 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1388 |
Správa internet.portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultur.pamiatok zbierka PSK 11/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1387 |
Správa internet.portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultur.pamiatok zbierka PSK 9/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1390 |
Poradenstvo Open Source a konzultačné služby GIS 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
APEX a.s. |
31662234 |
|
4 192,50 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1392 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 17.12.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
451,80 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1386 |
Práce na dokument."Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK"- 2.časť: Syntetická časť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOJET, s.r.o. |
35734990 |
|
17 356,50 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1397 |
Propagačné predmety - čokoládové pralinky na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA |
40111636 |
|
254,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1400 |
Servis automobilu Škoda Kodiaq PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
261,44 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1399 |
Servis automobilu Škoda Superb PO947FU. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 543,93 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1398 |
Servis automobilu Škoda Superb PO468FU. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
412,08 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1396 |
BASIC prístup na vo-portal od 20.12.2021 do 19.12.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Global Procurement, s. r. o. |
43955134 |
|
192,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1395 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 186,40 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1402 |
Viazací stroj, skartátor, opierky, stojacie vešiaky, lampa stolná. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 470,36 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1401 |
Kuchynský riad -pribory,taniere,podnosy,podšálky,brúsky,nože,lyžice,misky,poháre,príborníky, odkvapkávače,šálky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
664,80 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1403 |
Hardvérová podpora ore servery - predĺženie podpory NBD od 13.2.2021 do 12.12.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 033,20 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1391 |
Testovanie protilátok COVID 19 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianská nemocnica n.o. |
37886851 |
|
5 780,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1414 |
vykonanie VO na PD-Výstavba novej telocvične-Gymnázium T.Vansovej Stará Ľubovňa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1413 |
vykonanie VO na PD-Prístavba-výťah do exteriéru so šachtou,Važecká Prešov pre DSS Slnečný dom Važecká 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |