DFB/23/1526 |
Letenky Viedeň-Záhreb-Dubrovník a späť, ubytovanie a miestna preprava pre 3 zamestnancov ÚPSK a 3 externých účastníkov - projekt GREANHEALTH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 017,80 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0024 |
Dodnie, výmena , meranie 3 ks prúdových chráničov - rozvádzač RA 1-1 prízemie vestibul PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPO, s. r. o. |
50729799 |
|
300,00 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1525 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
1 302,05 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0027 |
Plyn 01/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0026 |
Plyn IPC 01/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1522 |
Plyn nedoplatok za r. 2023 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 363,28 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
Izbové kvety a doplnky pre kancelárie ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
207,01 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
Kávovary 3 ks, chladnička 1 ks, skartovačky 2 ks pre potreby ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
1 547,17 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0029 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 044,76 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
Propagácia a prezentácia PSK na II. ročníku série podujatí Prešov Running Series 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elite League |
54295751 |
|
700,00 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
Propagácia PSK na kultúrno - spoločenskom podujatí Ples Spišiakov 2024 dňa 12.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie J.A.M |
55622739 |
|
2 000,00 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0315 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
1 933,20 € |
16.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0022 |
Letenky Košice-Varšava-Talinn a späť, ubytovanie a miestna preprava pre 3 zamestnancov ÚPSKa 1 externého expeta - projekt ORIGINN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 808,00 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
572,30 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
Výmena akumulátorovej batérie, sada textilných kobercov pre Škodu SUPERB III PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
251,37 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
Inzerát KP240013/001 - 22.01.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0311 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiastková Fa č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0314 |
Stavebné práce "Práce súvisiace s rekonštruk. telocvične v Bijacovciach" napojenie telocvične na vnútroareálové rozvody IS - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
49 844,34 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0313 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
13 989,71 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0312 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
186 188,11 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
Predplatné týždenníka MY Prešov - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
3 992,80 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
občerstvenie počas bilaterálneho stretnutia PSK a BSK dňa 22.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
79,00 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
713,38 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
Balík služieb( CREDIT MINI 10 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 24.01.2024 - 23.01.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
898,80 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0032 |
Strava pre 5 osôb - bilaterálne stretnutie PSK a BSK 22.01.2024 reštaurácia ÁTRIUM Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
U Richtára, s.r.o. Prešov |
36483583 |
|
159,53 € |
29.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0316 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 12/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
780,00 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
Činnosť technika PO 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
Periodická revízia bleskozvodu na budove IPC Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPO, s. r. o. |
50729799 |
|
220,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
Príspevok na FB - Predstavujeme laureátov ceny PSK 2023 ... od 09.01.2024 do 13.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
90,00 € |
29.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Január 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,45 € |
10.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |