DFB/24/0373 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji v 16. týždni 2024 (15.-17.04.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
8 281,33 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0018 |
Správny poplatok za vklad predkupného práva do katastra k zmluve 02070/2023-PKZ-K40175/23.00 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor |
00151866 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0375 |
Dezinfekcia určeného priestoru v objekte Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
150,00 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0363 |
Darčeková čokoládová kazeta 3x47g na propagačné účely PSK na zasadnutie regionálnej a miestnej samosprávy dňa 22.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
6 796,80 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0364 |
Náklady spojené s organizovaním vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek s názvom Sestry Prešovského kraja - 13.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
150,00 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0374 |
Výroba označenia dverí (piktogramy: toalety pánske/dámske,kuchynka, sprcha) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
127,98 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0029 |
Staveb. práce- "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" - valorizácia za 6,8,10,11,12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
522 750,71 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0030 |
Stavebné práce - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Batizovský potok-Starý Smokovec" - valorizácia za 6,8,10,11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
348 743,89 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0040 |
valorizácia ceny na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538"- 05 - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
481 785,92 € |
15.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0031 |
Staveb. práce - "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare" -valorizácia 1.2.2023-15.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
349 543,93 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0380 |
Prezutie kolies na vozidle Mercedes Benz PO909IC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
62,00 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0378 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - 300 ks (lyofilizované jahody, mandle v karameli, mandle v bielej čokoláde) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISF EUROPE s. r. o. |
53618971 |
|
1 038,00 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0358 |
Prenájom priestorov PKO Čierny orol - na podujatie Športovec PSK r. 2023 dňa 08.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
892,25 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0282 |
Prenájom softvéru 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0381 |
Prenájom rohoží - Dobropis k fa č. 2530132 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
-13,82 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0401 |
Pranie a prenájom rohoží 25.03.2024 - 21.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0384 |
Dodávka podpory a údržby licencií Talend na základe Rámc. dohody o centrál. obstar. licencií a licenčnej podpory na obdobie 12 mesiacov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
79 230,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0019 |
Poistenie majetku od 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 830,81 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0039 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- k 31.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
197 458,38 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0382 |
Poskytovanie hostingových služieb 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
108,82 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0386 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 116,10 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0038 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 8 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0385 |
Občerstvenie k podujatiu Zasadnutie regionálnej a miestnej samosprávy dňa 22.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
6 497,40 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0032 |
Stavebné práce: Odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce - práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
63 448,01 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0387 |
TV relácia Týždeň v PSK 04/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0390 |
Okrúhla kytička pre reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0043 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 03/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
1 560,00 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0388 |
Propagácia PSK na podujatiach Zväzu vojakov SR Klub Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zväz vojakov Slovenskej republiky Klub Prešov |
51833085 |
|
1 000,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0041 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0042 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |