DFB/24/0116 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
433,68 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
Výmena káblového zväzku a snímača vonkajšej teploty na vozidle Škoda SUPERB III PO468FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
452,57 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1521 |
Právne služby a poradenstvo 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
462,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1477 |
Užívanie rozvodných sietí 12/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0141 |
Servisná prehliadka, výmena oleja , filtrov na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
499,71 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0133 |
Propagačné predmety - Kvetový med pastový 50 ks / 400 g, medový krém so zázvorom 50 ks / 480 g |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
505,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
Užívanie rozvodných sietí 01/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0155 |
Užívanie rozvodných sietí 02/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0272 |
Užívanie rozvodných sietí 03/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0399 |
Užívanie rozvodných sietí 04/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0001 |
Seminár Kataster nehnuteľností v súdnej a administratívnej praxi pre 5 zamestnancov OMaI ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
510,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1497 |
Voda AQUAPRO 12/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
510,30 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0377 |
Diaľkové ovládače k elektrickej bráne MAXI 2 - 15 ks + nahratie a doprava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
512,94 € |
23.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0325 |
Autokozmetika - letná kvapalina do ostrekovačov, utierky, penový čistič na textílie, prostriedok na čistenie kože |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VERSACO s. r. o. |
36726231 |
|
515,64 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0366 |
Outdoorová kamera DJI Osmo Pocket 3 pre potreby PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
524,83 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0238 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
528,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0176 |
Zabezpečenie a obsluha tlmočníckej techniky v hoteli Lomnica 20.2.2024 - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KONSEZA s. r. o. |
51852861 |
|
532,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1483 |
Odvysielanie TV relácií "Týždeň v PSK" za 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
546,00 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
Kuchynské potreby pre Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
566,10 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0085 |
Obal na zápisník A5 s bezdrôtovou nabíjačkou Air s dopravou - 10 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
570,12 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
572,30 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0371 |
Dámske funkčné tričko 12 ks, pánske funk.tričko 9 ks, šiltovka 21 ks na prezentáciu PSK - Prešov Running series 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
573,55 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0118 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - projekt SPOLOČNE V POHRANIČÍ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
582,15 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0134 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR - 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
586,45 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0016 |
Školenie ekonómov a účtovníkov RO, PO zriadených VÚC ( 22.4.2024-24.4.2024) pre 2 zam. OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
590,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0241 |
Jedlá v eko baleniach na reprezent. PSK - 10th European Summiť of Regions and Cities - Mons 2024 - 18.-19.3.2024 Belgicko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
592,30 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0215 |
Celoživotné predplatné online kurzov pre odd. marketingu ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Skillmea s.r.o. |
17163587 |
|
599,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0348 |
Kytica - Športovec roka 2023 20 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ewa Sokolowská - GERBERA |
33953741 |
|
600,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0200 |
prezentačné predmety na propagáciu PSK (Slovakia sypaný čaj 50 g, 300 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
601,20 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0224 |
Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
610,45 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |