DFB/24/0379 |
Celoročné predplatné printovej verzie denníka SME a Korzár pre potreby Úradu PSK. 2.4.2024 - 1.4.2025 Počet odberateľov: - 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 080,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0244 |
Tlmočnícke služby FR/EN/SK Delegácia z fr. regiónu SUD PACA v PSK (19.-21.2.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Via Lingua s.r.o. |
47225980 |
|
1 100,00 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0326 |
Propagácia a prezentácia PSK na II. ročníku série podujatí Prešov Running Series Mini 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elite League |
54295751 |
|
1 100,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0145 |
Zabezpečenie slávnostnej večere v rámci programu návštevy francúzskej delegácie z partner. regiónu PACA - Stará Ľubovňa 20.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
1 103,30 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0386 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 116,10 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0359 |
služby počas porady zamestnancov OŠ ÚPSK a riaditeľov škôl a škol. zariadení v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK, 4.-5.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 130,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0268 |
Servisná podpora MyQ X Government Assurance 1Y (chodbové tlačiarne) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 132,80 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0261 |
Predplatné Hospodárske noviny od 11.4.2024 do 10.04.2025 - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 137,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0265 |
Letenky Košice-Viedeň-Brusel a späť + ubytovanie pre 1 zamestnanca OPR ÚPSK - 10.-13.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 161,86 € |
26.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0233 |
Letenky Košice-Viedeň-Brusel a späť + ubytovanie pre 2 zamestnancov OPR ÚPSK - 18.-21.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 173,22 € |
18.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0002 |
Poistenie majetku od 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 175,48 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0103 |
Elektrická energia 01/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 199,32 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0182 |
Vypracovanie predrealizačného energetického certifikátu budovy - Internát SPŠE Prešov, Masarykova 2718/12 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Winks s. r. o. |
45243956 |
|
1 200,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0174 |
Prenájom konferenčných priestorov - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK - 19. - 20.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
1 207,80 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0157 |
Cateringové služby - návšteva zahr. deleg. z Francúzska a deleg. PSK v NP Poloniny 21.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stanislav Jurčišin |
46678654 |
|
1 233,50 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0014 |
Letenky 3 ks OZVaP Marseille - Budapešť a späť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 274,00 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1525 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
1 302,05 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1480 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0163 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0293 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0409 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0337 |
Elektrická energia 03/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 333,05 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1524 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - projekt SPOLOČNE V POHRANIČÍ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
1 355,65 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0209 |
Elektrická energia 02/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 391,34 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1518 |
Elektrina IPC 12/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 425,86 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0329 |
Ceny predsedu PSK (sklenená trofej s gravírovaním a erbom PSK - 20 ks) na slávnostné vyhlásenie ankety Športovec PSK 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
1 426,80 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0011 |
Havarijné poistenie MV 01.04.2024-30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 451,64 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0013 |
Daň z nehnuteľnosti Mesto Kežmarok 1. splátka r. 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 455,85 € |
25.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
Dodávka a nahratie diaľkových ovládačov a eterného modulu k elektrickej bráne - ul. Duklianska 1, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
1 459,20 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |