DFB/24/0011 |
Dodávka a nahratie diaľkových ovládačov a eterného modulu k elektrickej bráne - ul. Duklianska 1, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
1 459,20 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0384 |
Dodávka podpory a údržby licencií Talend na základe Rámc. dohody o centrál. obstar. licencií a licenčnej podpory na obdobie 12 mesiacov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
79 230,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0123 |
Dodávka tepelnej energie 01/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
17 218,73 € |
16.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0229 |
Dodávka tepelnej energie 02/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
11 468,70 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0338 |
Dodávka tepelnej energie 03/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
9 910,69 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1520 |
Dodávka tepelnej energie 12/2023, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
21 337,13 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0024 |
Dodnie, výmena , meranie 3 ks prúdových chráničov - rozvádzač RA 1-1 prízemie vestibul PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPO, s. r. o. |
50729799 |
|
300,00 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0103 |
Elektrická energia 01/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 199,32 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0209 |
Elektrická energia 02/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 391,34 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0337 |
Elektrická energia 03/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 333,05 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1516 |
Elektrina - 12/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,72 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0132 |
Elektrina 10/2023 - internát - Dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-945,67 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0158 |
Elektrina 11/2023 - internát - Dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-1 019,20 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0228 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0343 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1518 |
Elektrina IPC 12/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 425,86 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0342 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,77 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
433,68 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0227 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
333,17 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0114 |
Elektrina Ú PSK 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 122,02 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0226 |
Elektrina Ú PSK 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 147,21 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0341 |
Elektrina Ú PSK 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 832,29 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1517 |
Elektrina Úrad 12/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19 933,21 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1515 |
Elektrina za 12/2023 a voda za 4.Q 2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
4 261,70 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0001 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
50 280,00 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0013 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
416,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-176,00 € |
17.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
Elektronické stravné lístky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
64,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
Elektronické stravné lístky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
49 400,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |