DFB/24/0133 |
Propagačné predmety - Kvetový med pastový 50 ks / 400 g, medový krém so zázvorom 50 ks / 480 g |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
505,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0103 |
Elektrická energia 01/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 199,32 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0134 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR - 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
586,45 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0136 |
Vodné a stočné Úrad 24.11.2023 - 15.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
2 843,33 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0152 |
Prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 - Dobropis k fa č. 2509241 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
-13,82 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
Pranie a prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
08.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
433,68 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0114 |
Elektrina Ú PSK 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 122,02 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0135 |
Propagačné predmety - bylinkové sirupy 150 ks a bylinkové čaje 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Pavol Kačmarčík - FlórKa |
46723145 |
|
1 065,00 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0137 |
Fotoobraz 90 x 60 - 50 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
kvikie.sk - Zuřivý hrošík s.r.o. |
06002005 |
|
840,00 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0130 |
Inzerát KP240021/001 - 08.02.2024 Štvrtok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
270,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0138 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 044,76 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0122 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0107 |
Administratívny poplatok za prevydanie podpisu a karta pre elektronický podpis (QSCD zariadenie) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
97,40 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0118 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - projekt SPOLOČNE V POHRANIČÍ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
582,15 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0142 |
Implementácia modulu Elektronické doklady - školenie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 649,10 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0143 |
Ubytovanie s raňajkami pre 3 zamestnancov OZVaP ÚPSK a tlmočníka 19.-21.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
174,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0139 |
Tlač Leporela 550 x 110 mm, 150g, 4 + 4, 4 x lom (5000 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
900,00 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0120 |
Zľava k DEKVS 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-19,38 € |
16.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
Elektronické stravné lístky 02/2024 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-504,00 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0150 |
Paušálna odmena na stanovenie všeobecnej hodnoty umeleckého diela na základe objednávky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Darina Arce |
45596760 |
|
180,00 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0151 |
Čečinová obojstranná kytica/posledná smútočná rozlúčka/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
40,00 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0141 |
Servisná prehliadka, výmena oleja , filtrov na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
499,71 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0147 |
Revízia výťahu na základe objednávky v objekte IPC, Hlavná 139 Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
189,60 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0146 |
Revízia výťahu na základe objednávky v objekte Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
189,60 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0145 |
Zabezpečenie slávnostnej večere v rámci programu návštevy francúzskej delegácie z partner. regiónu PACA - Stará Ľubovňa 20.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
1 103,30 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0155 |
Užívanie rozvodných sietí 02/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0153 |
Inzercia na internetovom portáli od 26.02.2024 do 25.03.2024 (Nehnutelnosti.sk, Topreality.sk, Reality.sk- balík BASIC) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
84,00 € |
28.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0154 |
Činnosť technika PO 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |