DFB/24/0382 |
Poskytovanie hostingových služieb 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
108,82 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
Nákup materiálu - predlžovačka, zásuvka, batérie náhradné |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 031,40 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
Izbové kvety a doplnky pre kancelárie ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
207,01 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0112 |
Propagácia a prezentácia PSK na 2.edícii horsk.behu PIENINY WINTER RUN 10.02.2024 Červ.Kláštor
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Horská služba Pieninského národného parku |
42028850 |
|
800,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1513 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 307,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0109 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0223 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0324 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0015 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
08.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0041 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0042 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0310 |
výkon stavebného dozoru v rámci stavby "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za 10-12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Branislav Vojtek |
44819854 |
|
2 685,00 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0239 |
Vyprac.znal.posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti- stavby cykl.chodníka pozdĺž cesty III/543009 medzi obcou Ražňany a mestom Sabinov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Klára Šottová |
40691101 |
|
645,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0305 |
Služby spojené s vypracovaním odborného posudku: Aktualizácia plánu udržateľnej mobility PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Peter CHOMJAK |
33875936 |
|
2 450,00 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0020 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
4 094,52 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0035 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
2 960,89 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0315 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
1 933,20 € |
16.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0006 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
2 554,14 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1498 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0248 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0323 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0242 |
2 noci ubytovanie s raňajkami, 3x obed, 2x večera pre 10 zamestnancov OMaI ÚPSK - Hotel PANORAMA 13.-15.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INVEST - TATRA s.r.o. |
36346799 |
|
2 669,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0378 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - 300 ks (lyofilizované jahody, mandle v karameli, mandle v bielej čokoláde) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISF EUROPE s. r. o. |
53618971 |
|
1 038,00 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0125 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - 300 ks ( lieskové orechy pražené v mliečnej čokoláde a škorici 200g, zmes orechov a ovocia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISF EUROPE s. r. o. |
53618971 |
|
1 032,00 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0119 |
Propagácia PSK na šport. zápasoch extralig. basketbal. klubu ISKRA SVIT počasr r. 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISKRA SVIT, s.r.o. |
47144441 |
|
8 000,00 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
Veniec pre pietny akt pri príležitosti 79. výročia oslobodenia Svidníka dňa 19.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ivana Loziňáková - ATELIÉR KVETY |
46259171 |
|
60,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1521 |
Právne služby a poradenstvo 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
462,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0156 |
Právne služby a poradenstvo podľa vyúčtovania za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 056,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0238 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
528,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |