DFK/24/0024 |
Vyhľadávací hydrogeologický prieskum v obci Šmigovec a Ruská Volová - zmluva 1887/2023/OPR za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
68 172,00 € |
25.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0326 |
Propagácia a prezentácia PSK na II. ročníku série podujatí Prešov Running Series Mini 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elite League |
54295751 |
|
1 100,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
Propagácia a prezentácia PSK na II. ročníku série podujatí Prešov Running Series 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elite League |
54295751 |
|
700,00 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1524 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - projekt SPOLOČNE V POHRANIČÍ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
1 355,65 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1525 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
1 302,05 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0118 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - projekt SPOLOČNE V POHRANIČÍ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
582,15 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0206 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.172/2024/OPR) z poľštiny do slovenčiny (otvorenie cesty - Tokajík) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
330,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0024 |
Dodnie, výmena , meranie 3 ks prúdových chráničov - rozvádzač RA 1-1 prízemie vestibul PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPO, s. r. o. |
50729799 |
|
300,00 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
Periodická revízia bleskozvodu na budove IPC Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPO, s. r. o. |
50729799 |
|
220,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0405 |
Profylaktická prehliadka UPS zdrojov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EnerSys, s. r. o. |
45987181 |
|
392,16 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0260 |
Prístup do systému ERANET na realizáciu VO a služby s tým súvisiace - XI. - XII. splátka (január 2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
3 500,00 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0031 |
Staveb. práce - "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare" -valorizácia 1.2.2023-15.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
349 543,93 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0348 |
Kytica - Športovec roka 2023 20 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ewa Sokolowská - GERBERA |
33953741 |
|
600,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0344 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK: vlčie sirupy 0,5 l a ginger shot 200ml |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
2 157,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0280 |
Pravidelná odborná prehliadka a revízia EPS na IPC Prešov marec 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
232,80 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
Výmena plynomera - Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GASKOMPLET PREŠOV, s.r.o. |
36466646 |
|
276,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0099 |
Propagačné predmety (gastro produkty) na prezentačné účely PSK: Lekvár 210g - 60 ks, feferóny 410 g - 30 ks, sirup 300 ml - 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gazdovia s.r.o. |
46809333 |
|
414,00 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0128 |
elektronický prístup na VO – portal – 2x PREMIUM, 2x BASIC balík služieb od 19.02.2024 do 17.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Global Procurement, s. r. o. |
43955134 |
|
264,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
Spravovanie domény a prevádzka web.portálu k projektu PSK "KamPo základnej"? v roku 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gogoľ Development s.r.o. |
53584031 |
|
324,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
Čečinový veniec /pietny akt kladenia vencov - oslobodenie mesta Prešov/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
75,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0151 |
Čečinová obojstranná kytica/posledná smútočná rozlúčka/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
40,00 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0211 |
Kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK (6 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
90,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0252 |
Čečinový veniec - reprezentatívne účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
45,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0346 |
Kytica mix a 15ks ruže pre reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
102,50 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0390 |
Okrúhla kytička pre reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0083 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0198 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0145 |
Zabezpečenie slávnostnej večere v rámci programu návštevy francúzskej delegácie z partner. regiónu PACA - Stará Ľubovňa 20.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
1 103,30 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1485 |
Poskytovanie hostingových služieb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |