Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/1505 Prezúvanie a vyváženie kolies na vozidle VOLVO S80 PO088EC Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 71,70 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0038 Výmena akumulátorovej batérie, sada textilných kobercov pre Škodu SUPERB III PO002HF Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 251,37 € 29.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0071 Oprava spojky - ložisko, lamela, doplnenie prevodového oleja na vozidle Škoda SUPERB II PO196FE Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 2 437,80 € 05.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0070 Výmena akumulátorovej batérie na vozidle VOLVO S80 PO088EC Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 212,16 € 05.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0068 Výmena káblového zväzku a snímača vonkajšej teploty na vozidle Škoda SUPERB III PO468FU Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 452,57 € 05.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0141 Servisná prehliadka, výmena oleja , filtrov na vozidle VOLVO S80 PO088EC Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 499,71 € 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0224 Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 610,45 € 14.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0225 Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA SUPERB II PO902ED Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 271,50 € 14.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0253 Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA SUPERB II PO196FE Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 755,29 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB/24/0336 Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 56,04 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0361 Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA SUPERB PO002HF Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 48,99 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0362 Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA SUPERB III PO002HF Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 714,99 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0404 Prehodenie kolies a vyváženie a doplnenie oleja na vozidle ŠKODA SUPERB COMBI PO196FE Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 70,38 € 02.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/24/0218 Propagácia a prezentácia PSK na akcii Česko-Slovenský ples 2024 - Praha Obecní dum 17.02.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. 05214149 2 000,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFK/23/0314 Stavebné práce "Práce súvisiace s rekonštruk. telocvične v Bijacovciach" napojenie telocvične na vnútroareálové rozvody IS - 12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Chemkostav, a.s. 36191892 49 844,34 € 12.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFK/23/0313 Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Chemkostav, a.s. 36191892 13 989,71 € 12.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFK/23/0312 Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Chemkostav, a.s. 36191892 186 188,11 € 12.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFK/24/0005 Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Chemkostav, a.s. 36191892 234 201,50 € 06.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFK/24/0004 Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Chemkostav, a.s. 36191892 30 347,62 € 06.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFK/24/0018 Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Chemkostav, a.s. 36191892 401 703,20 € 14.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFK/24/0019 Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Chemkostav, a.s. 36191892 22 376,69 € 14.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFK/24/0033 Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 03/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Chemkostav, a.s. 36191892 248 942,58 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFK/24/0034 Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 03/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Chemkostav, a.s. 36191892 57 708,95 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0210 Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 1. splátka 2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok 31999239 8 192,75 € 11.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0085 Obal na zápisník A5 s bezdrôtovou nabíjačkou Air s dopravou - 10 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 CreoCom, s.r.o. 36691836 570,12 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/23/1480 Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 1 320,00 € 03.01.2024 11.01.2024 Faktúra
DFB/23/1479 Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 1 560,00 € 03.01.2024 11.01.2024 Faktúra
DFB/23/1478 Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 12/2023. Prešovský samosprávny kraj 37870475 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 940,00 € 03.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/24/0075 Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 1 320,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0074 Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 1 560,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »