DFB/24/0084 |
Tabuľka na označenie kancelárie riaditeľa Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
38,40 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0372 |
Spoločná kontrola neadresnej distribúcie Novín PSK-PO kraj v 16. týždni 2024 (15. - 17.04.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
60,00 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0373 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji v 16. týždni 2024 (15.-17.04.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
8 281,33 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
Zabezpečenie obeda pri stretnutí sekcie regionálneho rozvoja SK 8 dňa 23.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
165,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
Obedové menu pre účastníkov zasadnutia Výboru pre malé projekty-Program Interreg PL-SK 2021-2027 dňa 25.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
294,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1482 |
Týždeň v PSK odvysielané v Kežmarskej televízii- za rok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
662,40 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0289 |
Prezentačné predmety PSK 1500 ks guľôčkové perá. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reksport s. r. o. |
54135621 |
|
2 322,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
Kávovary 3 ks, chladnička 1 ks, skartovačky 2 ks pre potreby ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
1 547,17 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0316 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 12/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
780,00 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0016 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 02/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
1 560,00 € |
08.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0043 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 03/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
1 560,00 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0300 |
Poplatok za zmenu digitálnej známky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
86,40 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
Ročné služby prevádzky frankovacieho stroja DFS v DKC PB pre rok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
239,86 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0266 |
Darčekové sety špeciál na propagáciu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
779,76 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0276 |
TV relácia Týždeň v PSK 03/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0387 |
TV relácia Týždeň v PSK 04/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
TV relácia Týždeň v PSK 01/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0167 |
TV relácia Týždeň v PSK 02/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0178 |
Zabezpečenie kultúrneho programu pri príležitosti návštevy z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v Poloninách 21.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rusínsky folklór |
51028891 |
|
350,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0240 |
Čistenie a kontrolu komína a dymovodov v budove na Hlavnej 139 v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
51,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0215 |
Celoživotné predplatné online kurzov pre odd. marketingu ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Skillmea s.r.o. |
17163587 |
|
599,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0236 |
Propagácia PSK na 51. ročníku vyhodnotenia ankety Najúspešnejší športovci regiónu SPIŠ dňa 14.3.2024 v Krompachoch |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SKINAUTIQUE CLUB s.r.o. |
31729991 |
|
2 000,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0327 |
služby počas porady ekonómov a účtovníkov kultúr. a social. zariadení PSK, SÚC PSK, Energet. agentúry SMART, 08.-09.04.2024 - Balík porada/8 zamestn. PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
864,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0249 |
Stravu a ubytovanie pre 5 zamestn. PSK a 16 zamestn. SOŠ - projekt: Zlepšenie SOŠ v PSK II., 18.-20.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
2 982,00 € |
22.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0351 |
Strava a ubytovanie pre 2 zamest. PSK a 19 zamest. SOŠ - projekt: Zlepšenie SOŠ v PSK II.,10.-12.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
2 733,00 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0359 |
služby počas porady zamestnancov OŠ ÚPSK a riaditeľov škôl a škol. zariadení v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK, 4.-5.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 130,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0411 |
Ubytovanie 2x a strava 2x pre 24 účastníkov inovačného vzdelávanie - projekt: Zlepšenie SOŠ v PSK II., 24.- 26.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
3 408,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0143 |
Ubytovanie s raňajkami pre 3 zamestnancov OZVaP ÚPSK a tlmočníka 19.-21.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
174,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1491 |
Mobilné služby 12/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1495 |
Pevné linky 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,79 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |