Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0198 Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 03/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388 1 000,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB/24/0199 Prísp. soc. fondu 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Prešovský samosprávny kraj 37870475 7 297,20 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB/24/0200 prezentačné predmety na propagáciu PSK (Slovakia sypaný čaj 50 g, 300 ks) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica 31679935 601,20 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB/24/0196 Spravodajský servis za 02/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP Prešovský samosprávny kraj 37870475 TASR 31320414 812,40 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB/24/0197 Odvod zrážkovej vody - internát v LE 02/2024 (od 30.01.2024 - 27.02.2024) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. 36500968 52,63 € 07.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0201 Príspevok na Instagrame - Tipy na zaujímavé... od 26.02.2024 do 04.03.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Meta Platforms Ireland Limited 9692928 225,00 € 07.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB/24/0187 RED BIG QUICK promo stolík Prešovský samosprávny kraj 37870475 L'FABRICA, s.r.o. 50595831 406,80 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB/24/0195 Mobilný telefón CAT S42 H+, 2 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 143,21 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB/24/0191 Mobilné služby + Internet Ú PSK za 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 718,31 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB/24/0190 Pevné linky 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 753,90 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB/24/0188 Pevné linky 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,72 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB/24/0185 Tlač pozvánok 200 ks - Športovec PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. 36466280 52,80 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
PrP/24/0008 Online seminár - Finančné výkazníctvo v obciach, RO, PO od 01.01.2024 pre 1 zamestnanca OF Ú PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum 31938434 41,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB/24/0184 Podpora SPIN 03/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 781,96 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB/24/0194 VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 409,54 € 06.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0192 Internet IPC 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,55 € 06.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0189 Mobilné služby 02/2024 Školský úrad. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,80 € 06.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0193 Mobilné služby 02/2024 Life Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 06.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0186 Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Marec 2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 The Rocket Science Group, LLC 67530308 24,67 € 06.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB/24/0180 Prehliadka lokálnych remesiel pri príležitosti zahraničnej návštevy francúzskeho regionu PACA v Poloninách 21.2.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KOŠIAR o. z. 52306852 400,00 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0183 Elektronické stravné lístky 03/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 46 056,00 € 05.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB/24/0181 monitoring - ochrana majetku 02/2024. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Zásah 7, s.r.o. 36321885 120,00 € 05.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB/24/0182 Vypracovanie predrealizačného energetického certifikátu budovy - Internát SPŠE Prešov, Masarykova 2718/12 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Winks s. r. o. 45243956 1 200,00 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFK/24/0013 Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KHM s. r. o. 52212220 750,00 € 05.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFK/24/0014 Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KHM s. r. o. 52212220 1 980,00 € 05.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0168 Prenájom kopírok 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 676,91 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0176 Zabezpečenie a obsluha tlmočníckej techniky v hoteli Lomnica 20.2.2024 - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 KONSEZA s. r. o. 51852861 532,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0161 Prenájom softvéru 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 520,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0174 Prenájom konferenčných priestorov - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK - 19. - 20.02.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Mores Resort, a.s. 46830995 1 207,80 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0165 Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 1 560,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »