Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0144 3. čiastkové plnenie - Podpora 01-12/2024 v zmysle dodatku č. 196/2023 (zmluva č. 224/2022/IKT) Prešovský samosprávny kraj 37870475 VRK Slovakia s.r.o. 44171901 7 200,00 € 08.02.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0095 Prísp. soc. fondu 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Prešovský samosprávny kraj 37870475 7 507,20 € 07.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0094 Občerstvenie pre podujatie Čaša vína k divadelnému predstaveniu ROCK NA DZEDZINE 05.02.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. 44325100 6 993,50 € 07.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0093 Propagácia PSK na 13. celoslovenskej konferencii záchranárov IZS - RESCUE DAY 2024 - 02.02.2024 Poprad Prešovský samosprávny kraj 37870475 ZÁCHRANA 42233097 2 000,00 € 07.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFK/24/0006 činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476 2 554,14 € 07.02.2024 27.02.2024 Faktúra
PrP/24/0003 Online seminár - Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly ŠR a VÚC za rok 2023 08.02.2024 pre 1 zamestnanca OF ÚPSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania 36287229 98,00 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0077 Odvápňovače 40 ks a filtre do kávovarov 30 ks DeLonghi Prešovský samosprávny kraj 37870475 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 614,00 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0084 Tabuľka na označenie kancelárie riaditeľa Ú PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 PROGRUP SK, s.r.o. 51014751 38,40 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
PrP/24/0002 Poistenie majetku od 04.12.2023 - 31.12.2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 175,48 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0092 Mobilné služby 01/2024 Školský úrad. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,80 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0090 Pevné linky 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,72 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0088 Internet IPC 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,55 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0086 Pevné linky 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 754,52 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0079 Obal A4 - modrý s trikolórou 200 ks, zamatový s logom PSK 200 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 Štefan Stavjarsky - Vašo 41751272 2 500,00 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0083 Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388 1 000,00 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0085 Obal na zápisník A5 s bezdrôtovou nabíjačkou Air s dopravou - 10 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 CreoCom, s.r.o. 36691836 570,12 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0080 Odvod zrážkovej vody - internát v LE 01/2024 (od 15.12.2023 do 24.01.2024) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. 36500968 78,13 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0078 Spravodajský servis za 01/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP Prešovský samosprávny kraj 37870475 TASR 31320414 812,40 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0091 Mobilné služby + Internet Ú PSK za 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 724,09 € 06.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB/24/0087 VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 409,54 € 06.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB/24/0089 Mobilné služby 01/2024 Life Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 06.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFK/24/0005 Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Chemkostav, a.s. 36191892 234 201,50 € 06.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFK/24/0004 Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Chemkostav, a.s. 36191892 30 347,62 € 06.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB/24/0082 Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Február 2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 The Rocket Science Group, LLC 67530308 24,71 € 06.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0063 Predplatné týždenníka MY Prešov - vyúčtovacia faktúra. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 3 992,80 € 05.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0066 Čečinový veniec /pietny akt kladenia vencov - oslobodenie mesta Prešov/ Prešovský samosprávny kraj 37870475 GRASS spol. s r.o. 36467529 75,00 € 05.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0071 Oprava spojky - ložisko, lamela, doplnenie prevodového oleja na vozidle Škoda SUPERB II PO196FE Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 2 437,80 € 05.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0070 Výmena akumulátorovej batérie na vozidle VOLVO S80 PO088EC Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 212,16 € 05.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0068 Výmena káblového zväzku a snímača vonkajšej teploty na vozidle Škoda SUPERB III PO468FU Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 452,57 € 05.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0072 Veniec pre pietny akt pri príležitosti 79. výročia oslobodenia Svidníka dňa 19.01.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ivana Loziňáková - ATELIÉR KVETY 46259171 60,00 € 05.02.2024 10.02.2024 Faktúra