DFB/24/0316 |
Podpora SPIN 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0317 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0318 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 2.Q.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0321 |
Spravodajský servis za 03/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0288 |
EPI Právny systém Premium- ročný prístup, bonusový prístup a EPI Monitoring-ročný prísup od 01.04.2024 do 31.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
5 817,60 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0300 |
Poplatok za zmenu digitálnej známky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
86,40 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0297 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 03/2024 (od 28.02.2024 - 26.03.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
50,82 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0325 |
Autokozmetika - letná kvapalina do ostrekovačov, utierky, penový čistič na textílie, prostriedok na čistenie kože |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VERSACO s. r. o. |
36726231 |
|
515,64 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0303 |
Poradenské služby za mesiac marec 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
264,00 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0314 |
Víťazné poháre ( 5 ks ) a účastnícke medaily ( 120 ks ) na basketbalový turnaj o Pohár predsedu PSK (2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
236,40 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0013 |
Daň z nehnuteľnosti Mesto Kežmarok 1. splátka r. 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 455,85 € |
25.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0322 |
Propagácia a prezentácia PSK na športových podujatiach VK MIRAD UNIPO Prešov v športovej sezóne 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov o.z. |
42080207 |
|
7 000,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0265 |
Letenky Košice-Viedeň-Brusel a späť + ubytovanie pre 1 zamestnanca OPR ÚPSK - 10.-13.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 161,86 € |
26.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0305 |
Služby spojené s vypracovaním odborného posudku: Aktualizácia plánu udržateľnej mobility PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Peter CHOMJAK |
33875936 |
|
2 450,00 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0329 |
Ceny predsedu PSK (sklenená trofej s gravírovaním a erbom PSK - 20 ks) na slávnostné vyhlásenie ankety Športovec PSK 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
1 426,80 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0293 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0294 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0296 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 03/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0306 |
Pevné linky 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0307 |
Pevné linky 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
752,65 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |