Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0290 Tvrdené sklá 6 ks, Púzdra na telefóny - 6 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 145,81 € 31.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB/25/0291 Púzdra na mobilné telefóny - 37 ks, Tvrdené sklá na mobilné telefóny - 33 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 581,69 € 31.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB/25/0284 Činnosť technika PO 03/2025. Prešovský samosprávny kraj 37870475 3Fin s. r. o. 44701217 246,00 € 31.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB/25/0295 Letenky - Košice-Viedeň, Viedeň-Brusel, ubytovanie Radison Red Brussels, transfer pre 1 poslanca ZPSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 715,00 € 31.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB/25/0286 Vykonanie odbornej skúšky výťahov typ GEN2NOVA - 2 ks, typ ZP-1 - 2 ks podľa normy STN 274002 a vyhlášky 508 Prešovský samosprávny kraj 37870475 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 984,00 € 31.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB/25/0282 EPI Právny systém Prémium - ročný prístup + bonusový prístup, EPI monitoring - ročný prístup Prešovský samosprávny kraj 37870475 Poradca podnikateľa 31592503 6 436,59 € 31.03.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB/25/0296 Ubytovanie hotel St. George - Praha pre 1 zamestnanca OSR Ú PSK - 02.-03.04.2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 97,00 € 31.03.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB/25/0280 Čečinový veniec - reprezentatívne účely predsedu PSK (pietna spomienka - Poprad) Prešovský samosprávny kraj 37870475 GRASS spol. s r.o. 36467529 40,00 € 27.03.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB/25/0281 TV relácia Týždeň v PSK 03/2025 (4x) Prešovský samosprávny kraj 37870475 RS media, s.r.o. 46157441 4 305,00 € 27.03.2025 09.04.2025 Faktúra
OB/25/0179 Servisné práce skenerov Epson DS-7500 Prešovský samosprávny kraj 37870475 TOMPET, s.r.o. 52208427 738,00 € 27.03.2025 09.04.2025 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
OB/25/0178 Tatranská minerálka 330 ml pre Z PSK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 LUNYS, s.r.o. 36472549 462,67 € 27.03.2025 09.04.2025 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
OB/25/0176 Prenájom mobilných zábran - Deň PSK (5.5.2025) Prešovský samosprávny kraj 37870475 TOI TOI & DIXI s.r.o. 36383074 90,41 € 27.03.2025 09.04.2025 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ ÚPSK Objednávka
PrP/25/0025 Dobitie frankovacieho stroja č.: 73601. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenská pošta a.s. 36631124 6 000,00 € 26.03.2025 01.04.2025 Faktúra
OB/25/0175 Školenie BOZP pre novoprijatých zamestnancov - 2 osoby Prešovský samosprávny kraj 37870475 3Fin s. r. o. 44701217 49,20 € 26.03.2025 04.04.2025 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
DFB/25/0277 Tlač brožúrky - Kraj príležitostí - 99x210 mm, 4+4, 28 strán - 15000 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX s. r. o. 56570546 9 963,00 € 26.03.2025 05.04.2025 Faktúra
PrP/25/0026 Daň z nehnuteľnosti Mesto Kežmarok 1. splátka r. 2025. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Mesto Kežmarok 00326283 1 528,72 € 26.03.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0278 Licencia Zimbra Standard Gov/NonProfit na 1 rok, Standard podpora v počte 425 ks - 01.03.2025 do 28.02.2026 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 4 669,90 € 26.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB/25/0279 Terminálové licencie Windows server 2025 RDS Per User CAL - 80 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 11 857,20 € 26.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB/25/0276 Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 14.03.2025 do 25.03.2025 - 4 príspevky Prešovský samosprávny kraj 37870475 Meta Platforms Ireland Limited 9692928 329,95 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
PrP/25/0024 Online seminár - Aplikácia interných predpisov v oblasti archivníctva a registratúry pre 1 zamestnanca KR ÚPSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 25.03.2025 02.04.2025 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »