DFB/25/0356 |
Odvápňovač Delonghi Eco Decalk 40 ks, Vodný filter Delonghi DLSC002 - 30 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
733,00 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0353 |
Kancelársky nábytok pre odbor EŠIF a KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
254,71 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0355 |
Tématický monitoring médií marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0354 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0357 |
Zemný plyn - BWG - 01.04.2025 - 02.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OB/25/0202 |
Kancerárske potreby pre chod Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
390,02 € |
10.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
DFK/25/0034 |
Výkon staveb. dozoru pre stavbu: Teolcvičňa - SZŠ Poprad na základe Mandátnej zmluvy od 01.03.2025 do 31.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
2 927,40 € |
10.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK/25/0033 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
228 912,91 € |
10.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0351 |
Občerstvenie na podujatie - Športovec PSK - dňa 07.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
3 464,50 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0347 |
Ceny predsedu PSK (trofeje, poháre - 26 ks) na slávnostné vyhlásenie ankety Športovec PSK 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
1 738,25 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0349 |
Servisný zásah na automatických dverách v budove Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. |
35814641 |
|
173,18 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
PrP/25/0031 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
36,41 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0350 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 05.03.2025 do 04.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OB/25/0199 |
Propagácia a inzercia PSK (2x 1/1, obálka) v publikácii Cestovný informátor 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
2 600,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
OB/25/0201 |
Whalebone predĺženie aktuálnych užívateľských licencií (330 ks) a podpory na 12 mesiacov od 22.05.2025 do 21.05.2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
wellio s. r. o. |
36811777 |
|
9 254,52 € |
09.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
OB/25/0200 |
Propagácia PSK na športových futbalových zápasoch organizovaných FAM Poprad počas kalendárneho roka 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad |
37884328 |
|
500,00 € |
09.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
DFB/25/0348 |
Vasco Translator E-1 Classic Black |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vasco Electronics Góralski Group S,K.A |
122581850 |
|
316,26 € |
09.04.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0342 |
Prísp. soc. fondu 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
9 289,50 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0344 |
Obed pre členov Rady PSK 31.3.2025, Obedy Z PSK 7.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 016,61 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0346 |
Propagácia a prezentácia PSK na medzinárod. súťaži kresleného humoru Zlatý súdok 2025 - 01.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bohdan Vico |
50347217 |
|
500,00 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |