Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0062 Podpora SPIN 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 781,96 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0060 Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 InQool, a.s. 29222389 240,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0069 Poskytovanie hostingových služieb 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Hetzner Online GmbH DE812871812 113,07 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0073 Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 01/2024. Prešovský samosprávny kraj 37870475 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 940,00 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFK/24/0003 Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KHM s. r. o. 52212220 1 035,00 € 05.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFK/24/0002 Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KHM s. r. o. 52212220 3 465,00 € 05.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB/24/0061 Elektronické stravné lístky 02/2024 - DOBROPIS Prešovský samosprávny kraj 37870475 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 -504,00 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB/24/0059 Prenájom softvéru 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 520,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0056 TV relácia Týždeň v PSK 01/2024 4x Prešovský samosprávny kraj 37870475 RS media, s.r.o. 46157441 3 840,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0053 Kuchynské potreby pre Ú PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 TOMPET, s.r.o. 52208427 566,10 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0055 Elektronické stravné lístky 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 64,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0054 Elektronické stravné lístky 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 49 400,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0058 Plyn 02/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 586,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0057 Plyn IPC 02/24, Hlavná 139, Prešov Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 794,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0044 Zmluvný servis výťahov za obdobie od 01/2024. Prešovský samosprávny kraj 37870475 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 713,38 € 31.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB/24/0045 Balík služieb( CREDIT MINI 10 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 24.01.2024 - 23.01.2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 898,80 € 31.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB/24/0047 Činnosť technika PO 01/2024. Prešovský samosprávny kraj 37870475 3Fin s. r. o. 44701217 276,00 € 31.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB/24/0046 Periodická revízia bleskozvodu na budove IPC Prešov Prešovský samosprávny kraj 37870475 EMPO, s. r. o. 50729799 220,00 € 31.01.2024 08.02.2024 Faktúra
OB/24/0064 40 ks Delonghi DLSC 500 odstráňovač vodného kameňa á 9,39€ spolu 375,60 €, 30 ks Delonghi DLS C002 filter á 7,85€ spolu 235,50 € . Prešovský samosprávny kraj 37870475 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 614,00 € 31.01.2024 08.02.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
OB/24/0066 Propagačné predmety (bylinkové sirupy a bylinkové čaje) na prezentačné účely podľa špecifikácie PSK. 150 ks – domáce sirupy - Arónia, Echinacea, Rakytník - (5,50 eur/ks ; 825 EUR/celkom) 60 ks – bylinkové čaje (4 EUR / ks ; 240 EUR/celkom) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Mgr. Pavol Kačmarčík - FlórKa 46723145 1 065,00 € 31.01.2024 08.02.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka