Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
PrP/24/0024 Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 - Obec Bijacovce Prešovský samosprávny kraj 37870475 Obec Bijacovce 00328961 245,12 € 13.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB/24/0447 Letenky Krakow - Olbia a späť 12.05.2024 - 15.05.2024 pre jedného poslanca ZPSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 147,00 € 13.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB/24/0449 Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby: Hokejové šatne pri zimnom štadióne v Sabinove Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ing. Ľudmila Maňkošová 55308708 380,00 € 13.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB/24/0446 Letenky: Rzeszow-Dublin + ubytovanie pre 2 zamest. OPR ÚPSK a 2 ext. zamest. 20. - 24.5.2024 projekt GREENHEALTH Prešovský samosprávny kraj 37870475 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 3 960,00 € 13.05.2024 25.05.2024 Faktúra
OB/24/0240 Catering v rozsahu: občerstvenie a obed pre účastníkov stretnutia Biznis raňajky s predsedom PSK dňa 14.5.2024. Miesto konania: Malá zasadačka ÚPSK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 17078482 369,50 € 13.05.2024 28.05.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
OB/24/0246 Inovačné vzdelávanie "Inovácia, tvorba a implementácia Školských vzdelávacích programov - podpora expertízy pedagogických zamestnancov (sk 04)" v rámci Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II“ konanom Prešovský samosprávny kraj 37870475 Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 53265301 840,00 € 13.05.2024 28.05.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
DFB/24/0448 Servisné práce na základe zmluvy č. 266/2024/OPR - výmena batérii 2 ks v automat. sčítačoch cyklistov a 2x licencia ECO-Visio Essntial Prešovský samosprávny kraj 37870475 Jantárová cesta, s.r.o. 53226950 996,00 € 13.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB/24/0433 Pletivo zvárané 4-hranné, 6,0x6,0/25 m Prešovský samosprávny kraj 37870475 MOVIR, s.r.o. 36505862 36,00 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB/24/0435 Prezutie a vyváženie kolies vozidla Opel Movano PO 051GY Prešovský samosprávny kraj 37870475 PK AUTO, s.r.o. 31733174 49,26 € 09.05.2024 18.05.2024 Faktúra
DFB/24/0432 Uverejnenie inzerátu (OVS) v mesačníku Kežmarské noviny 05/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Mestské kultúrne stredisko 00352179 40,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Faktúra
OB/24/0239 Propagácia a prezentácia PSK na Majstrovstvách SR vo volejbale starších žiačok konaných 18. – 19. 5. 2024 v Stropkove. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB STROPKOV 31993010 2 000,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
DFB/24/0436 Administratívno-koordinačné služby v rámci realizácie grantovej schémy Zlepšime to 2024 na podporu činnosti šk.parlamentov Prešovský samosprávny kraj 37870475 Rada mládeže Prešovského kraja 37877836 1 000,00 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0434 Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 04/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 IDS Východ, s.r.o. 52681734 44 341,00 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0422 Podpora SPIN 05/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 781,96 € 07.05.2024 18.05.2024 Faktúra
PrP/24/0021 Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenská pošta a.s. 36631124 6 000,00 € 07.05.2024 18.05.2024 Faktúra
DFB/24/0425 Internet IPC 04/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,55 € 07.05.2024 18.05.2024 Faktúra
DFB/24/0426 Pevné linky 04/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,72 € 07.05.2024 18.05.2024 Faktúra
DFB/24/0427 Mobilné služby + Internet Ú PSK za 04/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 735,29 € 07.05.2024 18.05.2024 Faktúra
DFB/24/0428 Pevné linky 04/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 756,26 € 07.05.2024 18.05.2024 Faktúra
DFB/24/0431 VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 04/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 411,49 € 07.05.2024 18.05.2024 Faktúra