Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0564 Oprava tepovača Karcher Puzzi Prešovský samosprávny kraj 37870475 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 297,00 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB/24/0561 Alkoholtester Mars v2 Prešovský samosprávny kraj 37870475 VLan s.r.o. 46118896 165,00 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB/24/0557 Revízia výťahu HONB 630 vobjekte IPC Hlavná 139 Prešovský samosprávny kraj 37870475 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 120,00 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB/24/0558 Revízia výťahu UTI 1000 v objekte Ú PSK Námestie mieru 2 Prešovský samosprávny kraj 37870475 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 189,60 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB/24/0559 Oprava zadnej nápravy na vozidle VOLVO S80 PO088EC (výmena ramien, silentblokov, tyčiek stabilizátora, gumových dorazov,...) Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 1 895,93 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB/24/0555 Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 05/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. 47239573 528,00 € 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB/24/0560 Voda AQUA PRO 05/2024 Úrad PSK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aqua pro Europe, a.s. 50886771 593,03 € 06.06.2024 22.06.2024 Faktúra
OB/24/0296 Migrácia IS na novú infraštruktúru Prešovský samosprávny kraj 37870475 A.S.Partner, s.r.o. 31670041 1 740,00 € 05.06.2024 12.06.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
OB/24/0295 Spotrebný materiál pre laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia - tonery Prešovský samosprávny kraj 37870475 AXDATA, s. r. o. 36508411 10 370,40 € 05.06.2024 12.06.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
OB/24/0297 Propagácia a prezentácia PSK na podujatí 1. Kúpeľný triatlon 2024 spojený s otvorením letnej kúpeľnej sezóny dňa 16.6.2024 vo Vyšných Ružbachoch Prešovský samosprávny kraj 37870475 Kúpele Vyšné Ružbachy a.s. 31714501 3 000,00 € 05.06.2024 12.06.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
OB/24/0294 Propagácia a prezentácia PSK na VI. ročníku medzinárod. hudob. festivalu PRO MUSICA NOSTRA 8. - 14.6.2024 v okrese Prešov Prešovský samosprávny kraj 37870475 Prešovský hudobný spolok - SÚZVUK 37791931 1 500,00 € 05.06.2024 12.06.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
DFB/24/0548 Mobilné služby 05/2024 Školský úrad. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,80 € 05.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB/24/0550 Pevné linky 05/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,72 € 05.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB/24/0551 VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 05/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 411,49 € 05.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB/24/0552 Internet IPC 05/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,55 € 05.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB/24/0553 Pevné linky 05/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 754,97 € 05.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB/24/0554 Mobilné služby + Internet Ú PSK za 05/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 946,92 € 05.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFK/24/0064 Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 05/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KHM s. r. o. 52212220 660,00 € 05.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFK/24/0065 Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 05/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KHM s. r. o. 52212220 4 785,00 € 05.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB/24/0547 Plakety Sophista pro regione a Lux mentium Prešovský samosprávny kraj 37870475 Zdenka Troligová - ART 32936192 1 440,00 € 05.06.2024 18.06.2024 Faktúra