OB/24/0443 |
Cena predsedu PSK (športová plaketa) na 29. ročník Medzinárodnej prehliadky vín MUVINA 2024 dňa 10. 9. 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
44,00 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
OB/24/0442 |
Vykonanie verejného obstarávania v rámci plnenia Rámcovej dohody o poskytovaní služieb komplexného zabezpečenia procesu verejného obstarávania č. 1355/2022/DVO, zo dňa 07.12.2022.
Predmet zákazky: Inštalácia fotovoltaických systémov na školách v PSK
VO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
600,00 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
OB/24/0444 |
Prenájom elektrobicyklov pre aktérov stretnutia Medzirezortnej pracovnej skupiny v Poloninách v dňoch 9.-10.9.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aevis, n. o. |
50286081 |
|
640,00 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
OB/24/0441 |
Výhra do súťaže 10 000 krokov pre zdravie, ktorá bude prebiehať v termíne 16.9.2024 – 22.9.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Decathlon SK,s.r.o. |
47658827 |
|
199,00 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
DFB/24/0910 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac September 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,13 € |
05.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0897 |
Dlhodobý prenájom Mobilné WC 2 ks Model VIP od 01.08.-31.08.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
180,00 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0899 |
Internet IPC 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0900 |
Pevné linky 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0901 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 748,43 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0902 |
Mobilné služby 08/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0903 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A15 5G 128GB |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,60 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0905 |
Pevné linky 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,34 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0906 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 411,49 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0898 |
Palivo 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 938,45 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0904 |
Mobilné služby 08/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
OB/24/0437 |
Vyhotovenie Geometrického plánu k vecným bremenám na ukončenej stavbe ČOV Bijacovce.
Predmet zákazky: Odkanalizovanie a ČOV z objektu SOŠ Lesnícka vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bijacovce, č. IA U0191
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GEOKAN, s.r.o. |
36595578 |
|
340,00 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
DFK/24/0119 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
3 300,00 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0120 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 320,00 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0891 |
Elektronické stravné lístky 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
49 712,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0889 |
Servisná prehliadka na vozidle ŠKODA SUPERB III PO468FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 228,53 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |