Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0357 Zľava k DEKVS 03/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenská pošta a.s. 36631124 -18,30 € 17.04.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB/24/0349 Vyúčtovanie zaplatenej zálohy - predplatné .týždeň print + digital 03.04.2024 - 03.04.2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 W PRESS a.s. 35907266 120,90 € 16.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB/24/0355 Obed pre členov Rady PSK v počte 21 ks, zo dňa 08.04.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 VAPSTRA s.r.o. 45923515 198,66 € 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0356 Obedy Z PSK 15.04.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 VAPSTRA s.r.o. 45923515 794,64 € 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0351 Strava a ubytovanie pre 2 zamest. PSK a 19 zamest. SOŠ - projekt: Zlepšenie SOŠ v PSK II.,10.-12.4.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 2 733,00 € 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
OB/24/0201 Stavebný materiál :betón Cemix 1125 25 MPa v 25 kg balení a polyuretánová pištoľ 750 ml Prešovský samosprávny kraj 37870475 RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. 36495336 126,80 € 16.04.2024 23.04.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
DFB/24/0352 Elektronické stravné lístky 04/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 288,00 € 16.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0354 Tlač Noviny PSK - PO kraji - 293000 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 BELLIFER s. r. o. 52279383 12 054,02 € 16.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB/24/0353 Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - tlač poznámkových blokov a papierových foldrov Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. 36466280 2 772,00 € 16.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB/24/0350 Moderovanie podujatia Športovec PSK 2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 SPEAK, s.r.o. 35953284 2 400,00 € 16.04.2024 26.04.2024 Faktúra
OB/24/0203 Dodávka a montáž cylindrickýc vložiek a kľúčov Prešovský samosprávny kraj 37870475 PETOS SK s.r.o. 46461507 2 460,50 € 16.04.2024 07.05.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PK Objednávka
OB/24/0202 Čistiaca technika pre upratovanie priestorov Prešovský samosprávny kraj 37870475 TOMPET, s.r.o. 52208427 1 311,00 € 16.04.2024 07.05.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ ÚPSK Objednávka
DFB/24/0348 Kytica - Športovec roka 2023 20 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ewa Sokolowská - GERBERA 33953741 600,00 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0346 Kytica mix a 15ks ruže pre reprezentatívne účely predsedu PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 GRASS spol. s r.o. 36467529 102,50 € 15.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0347 Ubytovanie - GA Luxury Apartments M45 Krakov PL 23.-24.04.2024 1 zamestnanec KR ÚPSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 160,00 € 15.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFK/24/0035 činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 03/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476 2 960,89 € 15.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0345 Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 03/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 4 892,40 € 15.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFK/24/0040 valorizácia ceny na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538"- 05 - 11/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 481 785,92 € 15.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0340 Občerstvenie pre podujatie Športovec PSK 2023 dňa 08.04.2023. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. 44325100 5 124,00 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0338 Dodávka tepelnej energie 03/2024, Nám. Mieru č.2 Prešovský samosprávny kraj 37870475 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 9 910,69 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra