DFB/24/0058 |
Plyn 02/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
Plyn IPC 02/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
713,38 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
Balík služieb( CREDIT MINI 10 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 24.01.2024 - 23.01.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
898,80 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
Činnosť technika PO 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
Periodická revízia bleskozvodu na budove IPC Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPO, s. r. o. |
50729799 |
|
220,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OB/24/0064 |
40 ks Delonghi DLSC 500 odstráňovač vodného kameňa á 9,39€ spolu 375,60 €, 30 ks Delonghi DLS C002 filter á 7,85€ spolu 235,50 € . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
614,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
OB/24/0066 |
Propagačné predmety (bylinkové sirupy a bylinkové čaje) na prezentačné účely podľa špecifikácie PSK.
150 ks – domáce sirupy - Arónia, Echinacea, Rakytník - (5,50 eur/ks ; 825 EUR/celkom)
60 ks – bylinkové čaje (4 EUR / ks ; 240 EUR/celkom)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Pavol Kačmarčík - FlórKa |
46723145 |
|
1 065,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
OB/24/0065 |
Propagačné predmety (gastro produkty) na prezentačné účely PSK.
30 ks Marhuľový lekvár od Gazdov, 210 gr – 2,88 € s DPH (2,40 € bez DPH)/ks, 86,40 € s DPH (72 € bez DPH)/30 ks 30 ks Jahodový lekvár od Gazdov, 210 gr – 2,88 € s DPH (2,40 € bez DPH)/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gazdovia s.r.o. |
46809333 |
|
414,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
OB/24/0062 |
Migráciu pro Informačného Systému elektronických služieb PSK a integračnej platformy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 000,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
OB/24/0063 |
Propagačné predmety (čoko výrobky) na prezentačné účely PSK:
30 ks darčeková kazeta štyri druhy dragee – 16,74 € s DPH (13,95 € bez DPH)/ks, 502,20 € s DPH (418,50 € bez DPH)/30 ks, 50 ks Tabuľková čokoláda mliečna s jahodami a brusnicami
– 3,03 € s |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
805,20 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
PrP/24/0001 |
Seminár Kataster nehnuteľností v súdnej a administratívnej praxi pre 5 zamestnancov OMaI ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
510,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
Toaletný papier TP JUMBO 19 1vr pre potreby ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aveta s.r.o. |
48208701 |
|
418,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
Zabezpečenie obeda pre bilaterálne stretnutie PSK a BSK na OSR ÚPSK dňa 22.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BUBLY s. r. o. |
52810801 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
Užívanie rozvodných sietí 01/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
Zabezpečenie obeda pri stretnutí sekcie regionálneho rozvoja SK 8 dňa 23.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
165,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
Obedové menu pre účastníkov zasadnutia Výboru pre malé projekty-Program Interreg PL-SK 2021-2027 dňa 25.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
294,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0001 |
Stavebný dozor za 01/2024 na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko, Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLP - stav, s. r. o. |
52454380 |
|
3 060,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
Kávovary 3 ks, chladnička 1 ks, skartovačky 2 ks pre potreby ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
1 547,17 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
Propagácia PSK na kultúrno - spoločenskom podujatí Ples Spišiakov 2024 dňa 12.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie J.A.M |
55622739 |
|
2 000,00 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |