DFB/24/1219 |
Tématický monitoring médií 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/1224 |
Servisná prehliadka, nové pneu 4 ks + prezutie a vyváženie kolies na vozidle ŠKODA SUPERB II, COMBI ACTIV, PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 056,48 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OB/24/0553 |
Kalibrácia alkoholtesterov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
56,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
OB/24/0552 |
Služby spojené s ubytovaním (zamestnanci IKT) počas stretnutia SK8 – sekcia informatizácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
200,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
DFB/24/1223 |
Prehodenie kolies a vyváženie, 4 ks nové pneu, geometria, nastavenie snímačov na vozidle ŠKODA SUPERB PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 272,89 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OB/24/0554 |
Workshop k zavádzaniu mentoringu a tútoringu do prostredia školy – komunikačné zručnosti v rámci Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II“
Termín konania akcie: 21.11.2024 – 22.11.2024
Miesto konania: S |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
2 203,00 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
DFB/24/1221 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/1220 |
Publikovanie propagačných článkov o PSK v časopise Slovenka a na web portáli www.slovenka.sk v kalendárnom roku 2024. Vydanie č. 45/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
460,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OB/24/0551 |
Ceny pre účastníkov kampane Dovolenka na bajku 2024
Balíček:
1. tričko s grafikou – 40 ks - veľkosť:
pánske: S - 2 ks, M - 12 ks, L - 9 ks, XL - 2 ks.
dámske: S - 2 ks, M - 4 ks, L - 2 ks, XL - 1 ks.
detské: 7.8 - 1 ks, 8.10 - 2 ks, 10.12 - 2 ks, 12.14 - |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A4ka, s.r.o. |
46891587 |
|
2 352,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
PrP/24/0061 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
139,02 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/1215 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 096,78 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/1216 |
Tatranská minerálka, 24 x 0,33 l - 18 kartónov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
482,40 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/1214 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 10/2024 (od 01.10.- 31.10.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
67,04 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OB/24/0550 |
Poskytnutie obeda počas výjazdového pracovného stretnutia predsedu PSK, poslancov Z PSK a zástupcov Ú PSK so sociálno-ekonomickými partnermi okresu Bardejov 11.11.2024 na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 247,00 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
PrP/24/0059 |
Seminár - Účtovná závierka v obciach, RO a PO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti k 31.12.2024 pre 6 zamestnanca OF Ú PSK - 18.11.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
270,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0060 |
Webinár - Získanie pozemkov Slovenskej republiky v správe SPF pre 1 zamestnanca OMaI Ú PSK - 15.11.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/1213 |
Micro SDXC karta Samsung PRO Endurance, 256 GB + adaptér |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
29,90 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/1209 |
Voda AQUA PRO 10/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
837,90 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/1210 |
Podpora SPIN 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/1211 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |