Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/1447 Výroba a odvysielanie reportáže (Škola umeleckého priemyslu) v Kežmarskej televízii KTV Prešovský samosprávny kraj 37870475 Oto Vojtičko OTTO-QUELLE 30647649 2 650,00 € 31.12.2024 03.01.2025 Faktúra
DFB/24/1449 Odvysielanie TV relácií "Týždeň v PSK" za 2. polrok 2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ľubovnianska mediál.spol. 36477206 546,00 € 31.12.2024 14.01.2025 Faktúra
DFB/24/1448 Užívanie rozvodných sietí 12/2024 - Bardejovská 24, PO. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 509,71 € 31.12.2024 14.01.2025 Faktúra
DFB/24/1442 Obstaranie a osadenie veľkoplošného pútača pre projekt v rámci Programu OP Slovensko - Modernizácia cesty III/3445 Prešov-Petrovany Prešovský samosprávny kraj 37870475 Plutko, s.r.o., 36580040 1 314,00 € 30.12.2024 03.01.2025 Faktúra
DFB/24/1443 Obstaranie a osadenie veľkoplošného pútača pre projekt v rámci Programu OP Slovensko - Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 Prešov-Lesík delostrelcov Prešovský samosprávny kraj 37870475 Plutko, s.r.o., 36580040 1 314,00 € 30.12.2024 03.01.2025 Faktúra
DFK/24/0195 Nový automobil - Škoda Kodiaq Top Selection 2,0 TDI Prešovský samosprávny kraj 37870475 PO CAR 31693989 54 990,00 € 30.12.2024 03.01.2025 Faktúra
DFB/24/1441 Činnosť technika PO 12/2024. Prešovský samosprávny kraj 37870475 3Fin s. r. o. 44701217 240,00 € 30.12.2024 03.01.2025 Faktúra
DFB/24/1446 Interiérové vybavenie - Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka Bijacovce na účel prevádzkovania pobytových soc. služieb a SZS Prešovský samosprávny kraj 37870475 NABIMEX, s.r.o. 36022331 65 290,00 € 30.12.2024 03.01.2025 Faktúra
DFB/24/1444 Vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 2. polrok 2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 seven media s.r.o. 46134701 1 117,80 € 30.12.2024 03.01.2025 Faktúra
DFB/24/1445 Propagácia PSK na vianočnom benefičnom koncerte dňa 15.12.2024 v Bardejovských Kúpeľoch Prešovský samosprávny kraj 37870475 RecyVeci Slovensko 53524055 700,00 € 30.12.2024 03.01.2025 Faktúra
PrP/24/0077 Havarijné poistenie MV 01.01.2025 - 31.03.2025 - doplatok Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 400,35 € 30.12.2024 03.01.2025 Faktúra
DFK/24/0196 Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 11/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 INFRAM SK s. r. o. 43864350 5 094,00 € 30.12.2024 03.01.2025 Faktúra
DFB/24/1429 Propagácia PSK na Vianočnom koncerte dňa 26.12.2024 v Obci Lúčka Prešovský samosprávny kraj 37870475 Obec Lúčka, okr. Svidník 00595764 300,00 € 27.12.2024 03.01.2025 Faktúra
DFB/24/1436 Propagácia PSK na slávnostnomodhalení pamätníka bojov na rieke Ondava dňa 27.12.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Spolu za Domašu 54415713 500,00 € 27.12.2024 03.01.2025 Faktúra
DFB/24/1433 Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 12/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. 47239573 330,00 € 27.12.2024 03.01.2025 Faktúra
DFK/24/0193 Výroba a osadenie krížovej cesty do kaplnky v Bijacovciach Prešovský samosprávny kraj 37870475 Mgr. art. Ján Lesňák 41804228 8 500,00 € 27.12.2024 03.01.2025 Faktúra
DFB/24/1430 Obstaranie a osadenie veľkoplošného pútača pre projekt v rámci Programu OP Slovensko - Rekonštrukcia mosta č. 6579 v úseku Svit – Štrba Prešovský samosprávny kraj 37870475 Plutko, s.r.o., 36580040 1 314,00 € 27.12.2024 03.01.2025 Faktúra
DFB/24/1432 Stavebné a elektroinštalačné práce na základe objednávky OB/23/0614 - oprava elektroinštalácie a oprava SDK priečky Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 10739254 9 814,87 € 27.12.2024 03.01.2025 Faktúra
DFB/24/1431 Týždeň v PSK odvysielané v Kežmarskej televízii- za rok 2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 rEhit s.r.o. 36504246 1 000,80 € 27.12.2024 03.01.2025 Faktúra
DFB/24/1434 Podpora a štandardná údržba geoportálu Prešovského kraja s protokolom činností za rok 2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Geosupport, s.r.o. 51287153 4 970,00 € 27.12.2024 03.01.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »