DFB/22/0347 |
Mobilné služby + internet 03/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,01 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0353 |
Trovy konania vo veci 21Cb/103/2021 žalobca Euro-Štukonz a.s. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o. |
36868876 |
|
497,06 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0355 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 3/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0354 |
Internet UA 3/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,82 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0352 |
Internet IPC 3/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0350 |
Pevné linky 3/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
755,65 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0349 |
Pevné linky 3/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0348 |
Mobilné služby+internet 3/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0359 |
FinStat Ultimate na 12 mesiacov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
3 000,00 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
PrP/22/0022 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
476,00 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
PrP/22/0021 |
Daň z nehnuteľnosti Mesto Kežmarok 1. splátka r. 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 265,77 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0039 |
Výkon stavebného dozoru - Stav.úpravy I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
3 726,53 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0357 |
Palivo 3/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 309,24 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0356 |
Licencie a USB čítačky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
11 201,60 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
OB/22/0204 |
4 ks pneumatík Michelin 235/40 R19 PS5 na vozidlo Škoda SuperbPO 002 HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
880,00 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
DFB/22/0346 |
Mobilné služby+internet 03/2022 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OB/22/0205 |
Zabezpečenie propagácie Prešovského samosprávneho kraja formou ochutnávky tradičných jedál pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku samosprávnych krajov „ Dni regiónov“ dňa 13.4.2022 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
2 124,00 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
DFB/22/0343 |
Dodávka a montáž cylindrických vložiek. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Blaško - fy. FaP |
35278480 |
|
887,40 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0035 |
Stavebné práce "Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1"- Dodatok č.1. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLS com. s.r.o. |
36205168 |
|
53 785,20 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0036 |
PD pre stavebné povolenie"Prestavba budovy Gymnázia P.O.Hviez.s prístavbou budovy Školy umelec.priem. v Kežmarku" dod.1. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o |
50759612 |
|
78 060,00 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |