Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0968 Administratívny poplatok za prevydanie podpisu. Prešovský samosprávny kraj 37870475 nakupujbezpecne.sk, s.r.o. 46089969 7,20 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB/22/0972 Správa VÚC portálu PSK za 8/2022. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB/22/0949 servis na klimatizačnom zariadení vo veľkej zasadačke ÚPSK.. Prešovský samosprávny kraj 37870475 KLIVENT s.r.o. 45259046 256,68 € 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB/22/0954 Mobilné služby+internet 8/2022 UA. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,37 € 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFK/22/0097 Stavebný dozor - realizácia stavby: "Revitalizácia int.priestorov ÚPSK- blok A,B a C III.P" Prešovský samosprávny kraj 37870475 AVARM, s.r.o. 36485659 900,00 € 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
OB/22/0450 službu - základný cykloservis počas 2 dni v rámci ETM Prešovský samosprávny kraj 37870475 STARBIKE Company, s.r.o. 53217187 500,00 € 09.09.2022 20.09.2022 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
OB/22/0452 tlač publikácie s názvom „Úspešné mikroprojekty na poľsko-slovenskom pohraničí“ v rámci strešných projektov v počte 500 ks. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Adin, s.r.o. 36490121 1 320,00 € 09.09.2022 21.09.2022 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
OB/22/0454 autobusovú prepravu dňa 14.9.2022 v rámci akcie Karpatská mobilita v Snine. Prešovský samosprávny kraj 37870475 SAD Humenné a.s. 36477508 75,00 € 09.09.2022 21.09.2022 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Úradu PSK Objednávka
DFB/22/0951 Elektrina 8/2022 - AB PSK Bardejovská 24 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 2 220,79 € 09.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0960 Internet IPC 8/2022 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,55 € 09.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0959 Pevné linky 8/2022. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 752,34 € 09.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0958 Mobilné služby+internet 8/2022. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 517,02 € 09.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0957 Mobilné služby + internet 08/2022 SO pre iROP Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,52 € 09.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0956 Mobilné služby+internet 8/2022 Školský úrad. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,80 € 09.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0953 VUCNET+MAGIO+INTERNET 8/2022. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11 615,89 € 09.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0952 Pevné linky 8/2022. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,00 € 09.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0965 Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 09/2022. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388 1 000,00 € 09.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFB/22/0955 Mobilné služby+internet 08/2022 Life Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,40 € 09.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB/22/0978 Jednorazový nákup koncových zariadení Cisco Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 476,04 € 09.09.2022 01.10.2022 Faktúra
DFB/22/0950 Palivo 8/2022. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovnaft, a.s. 31322832 5 073,16 € 09.09.2022 01.10.2022 Faktúra