DFB/22/0968 |
Administratívny poplatok za prevydanie podpisu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
7,20 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0972 |
Správa VÚC portálu PSK za 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0949 |
servis na klimatizačnom zariadení vo veľkej zasadačke ÚPSK.. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KLIVENT s.r.o. |
45259046 |
|
256,68 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0954 |
Mobilné služby+internet 8/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,37 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0097 |
Stavebný dozor - realizácia stavby: "Revitalizácia int.priestorov ÚPSK- blok A,B a C III.P" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
900,00 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OB/22/0450 |
službu - základný cykloservis počas 2 dni v rámci ETM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STARBIKE Company, s.r.o. |
53217187 |
|
500,00 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
OB/22/0452 |
tlač publikácie s názvom „Úspešné mikroprojekty na poľsko-slovenskom pohraničí“ v rámci strešných projektov v počte 500 ks.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Adin, s.r.o. |
36490121 |
|
1 320,00 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
OB/22/0454 |
autobusovú prepravu dňa 14.9.2022 v rámci akcie Karpatská mobilita v Snine. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
75,00 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
DFB/22/0951 |
Elektrina 8/2022 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 220,79 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0960 |
Internet IPC 8/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0959 |
Pevné linky 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
752,34 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0958 |
Mobilné služby+internet 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 517,02 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0957 |
Mobilné služby + internet 08/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,52 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0956 |
Mobilné služby+internet 8/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0953 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0952 |
Pevné linky 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0965 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 09/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
09.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0955 |
Mobilné služby+internet 08/2022 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0978 |
Jednorazový nákup koncových zariadení Cisco |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
476,04 € |
09.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0950 |
Palivo 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 073,16 € |
09.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |