DFB/22/1236 |
Internet IPC 10/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1235 |
Mobilné služby+internet 10/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,20 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1234 |
Pevné linky 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,34 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1243 |
Jesenná deratizácia priestorov ÚPSK, exteriér, IPC, garáže Duklianska 1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing.František Vraník - BIOFER združenie |
30237939 |
|
660,00 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1237 |
Mobilné služby+internet 10/2022 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1241 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
09.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1218 |
Mobilné služby+internet 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 554,34 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1213 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odboru kultúry Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
60,00 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0125 |
Stavebné práce "Revitalizácia interiér.priestorov sídla PSK -Blok A.B a C III NP". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EURO-BAU s.r.o. |
46738479 |
|
265 758,67 € |
08.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1204 |
Preprava- zabezpeč. činnosti členov Obvod. volebnej komisie Levoča dňa 29.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15 A, Levoča |
00162833 |
|
19,23 € |
08.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OB/22/0588 |
služby spojené s teambuildingom Útvaru hlavného kontrolóra, ktorý sa bude konať dňa 11.11.2022.
Počet osôb: 13, cena 20 €/osoba. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
260,00 € |
08.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
OB/22/0590 |
občerstvenie pre účastníkov stretnutia "Koordinačné stretnutie správcov cykloznačenia a značkárov“ ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2022 na základe Vašej cenovej ponuky.
Miesto konania: Ú PSK, Námestie mieru 2, Prešov
Termín: 15.11.2022 od 09:00 do 12:00
Poče |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
66,00 € |
08.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
OB/22/0591 |
ročný prístup na stránku www.profivzdelavanie.sk k online školeniam a 5 online účtov pre PSK od 10.11.2022 do 9.11.2023
Suma: 348,00 EUR s DPH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
348,00 € |
08.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
DFB/22/1225 |
Správa VÚC portálu PSK za 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1228 |
Cena PSK 3 ks "Gotická brána" a 3 ks "Otvorené srdce" v zmysle zmluvy č. 680/2017/ODDORC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jozef Hobor |
590319 |
|
4 020,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1223 |
Cena PSK 1 ks "Otvorené srdce" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jozef Hobor |
590319 |
|
645,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1222 |
Oprava rollupov PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OLIVIER production, s.r.o. |
44209380 |
|
324,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1216 |
Prenájom softvéru 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1224 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA11/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1215 |
KB 5*EU metla |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
62,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |