DFB/22/1461 |
Výpočtová technika |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
540,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0152 |
Stavebné práce "Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLS com. s.r.o. |
36205168 |
|
36 953,41 € |
28.12.2022 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1454 |
Spotrebný materiál pre IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AP MEDIA, s.r.o. |
35691883 |
|
2 017,62 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1452 |
Prístup do systému ERANET na realizáciu VO a služby s tým súvisiace V. a VI. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
3 500,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1448 |
Výroba a dodanie relácie Týždeň v PSK - obdobie 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 520,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1451 |
multifaktorová autentifikácia koncových pracovných staníc |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
11 404,80 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1445 |
Preškolenie vodičov motorových vozidiel - 8 x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
144,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1446 |
vykonané vodoinštalačné práce - Konštantínova 2, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavel Luca |
44336209 |
|
960,05 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1457 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 12/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
44,39 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1460 |
Výpočtová technika. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
4 852,80 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0151 |
multimediálne vybavenie 2 zasadačiek Úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
11 865,60 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1459 |
výpočtová technika a príslušenstvo - 70 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HENRYSO, s.r.o. |
50687115 |
|
84 499,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1462 |
Hardvérová podpora ore servery - predĺženie podpory NBD od 13.2.2021 do 12.12.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 453,20 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1458 |
notebooky, dokovacie stanice, inf. prílušenstvo + office 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
44 236,80 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1450 |
licencia Ivanti Endpoint Manager PMA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
13 305,60 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1449 |
Spotrebný materiál pre tlačiarne a multifun. zariadenia - toner + licencia 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
6 799,20 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1447 |
programové úpravy dochádzkového systému IDEST: zavedenie ročného kumulovaného prepočtu „Saldo“ do webového klienta a mesačného reportu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
573,60 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1437 |
revízia bleskozvodov a elektrospotrebičov v budove úradu PSK, IPC, a gárážach |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
4 950,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1440 |
diáre denné Falcon B5 s potlačou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
23,04 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/1444 |
Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK - VUCNET - support LAN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24 124,80 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |