DFB/24/0358 |
Prenájom priestorov PKO Čierny orol - na podujatie Športovec PSK r. 2023 dňa 08.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
892,25 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0282 |
Prenájom softvéru 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0381 |
Prenájom rohoží - Dobropis k fa č. 2530132 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
-13,82 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0401 |
Pranie a prenájom rohoží 25.03.2024 - 21.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0384 |
Dodávka podpory a údržby licencií Talend na základe Rámc. dohody o centrál. obstar. licencií a licenčnej podpory na obdobie 12 mesiacov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
79 230,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0019 |
Poistenie majetku od 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 830,81 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0039 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- k 31.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
197 458,38 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0382 |
Poskytovanie hostingových služieb 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
108,82 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0386 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 116,10 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0038 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 8 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0385 |
Občerstvenie k podujatiu Zasadnutie regionálnej a miestnej samosprávy dňa 22.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
6 497,40 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0032 |
Stavebné práce: Odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce - práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
63 448,01 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0387 |
TV relácia Týždeň v PSK 04/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0390 |
Okrúhla kytička pre reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0043 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 03/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
1 560,00 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0388 |
Propagácia PSK na podujatiach Zväzu vojakov SR Klub Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zväz vojakov Slovenskej republiky Klub Prešov |
51833085 |
|
1 000,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0041 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0042 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0389 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 04/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
713,38 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OB/24/0210 |
Vykonanie verejného obstarávania v rámci plnenia Rámcovej dohody o poskytovaní služieb komplexného zabezpečenia procesu verejného obstarávania č. 1355/2022/DVO, zo dňa 07.12.2022.
Predmet zákazky: Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na úč |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
2 500,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |