DFB/24/0306 |
Pevné linky 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0307 |
Pevné linky 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
752,65 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0308 |
Mobilné služby 03/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0309 |
Mobilný telefón iPhone 15 256 GB Black |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
391,60 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0310 |
Internet IPC 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0312 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 762,97 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0313 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 412,36 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0014 |
Správny poplatok za vklad do katastra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor |
00151866 |
|
50,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0326 |
Propagácia a prezentácia PSK na II. ročníku série podujatí Prešov Running Series Mini 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elite League |
54295751 |
|
1 100,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0304 |
Inzerát KP240066/001 - 04.04.2024 Štvrtok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0320 |
Správa VÚC portálu PSK za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0327 |
služby počas porady ekonómov a účtovníkov kultúr. a social. zariadení PSK, SÚC PSK, Energet. agentúry SMART, 08.-09.04.2024 - Balík porada/8 zamestn. PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
864,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0324 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0298 |
Prenájom kopírok 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0299 |
Systémová podpora MAGMA HCM a aplikačný outsourcing Sense Times od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 708,85 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0319 |
Prístup na ÚPN VÚC PSK za rok 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UzemnePlany.SK |
42101603 |
|
1 000,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0295 |
Asistencia pri čistení šachty po úniku vody - havarijná situácia (budova Ú PSK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
106,80 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0291 |
Palivo 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 520,54 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0328 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 03/2024 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 852,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0301 |
Nerez. stojan 3 ks, žrď kovová 9 ks, obojstr. vlajka EU, SK, PSK 225 x 150 cm 3 ks, 150 x 96 cm 12 ks vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
1 792,80 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |