OB/24/0066 |
Propagačné predmety (bylinkové sirupy a bylinkové čaje) na prezentačné účely podľa špecifikácie PSK.
150 ks – domáce sirupy - Arónia, Echinacea, Rakytník - (5,50 eur/ks ; 825 EUR/celkom)
60 ks – bylinkové čaje (4 EUR / ks ; 240 EUR/celkom)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Pavol Kačmarčík - FlórKa |
46723145 |
|
1 065,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
OB/24/0065 |
Propagačné predmety (gastro produkty) na prezentačné účely PSK.
30 ks Marhuľový lekvár od Gazdov, 210 gr – 2,88 € s DPH (2,40 € bez DPH)/ks, 86,40 € s DPH (72 € bez DPH)/30 ks 30 ks Jahodový lekvár od Gazdov, 210 gr – 2,88 € s DPH (2,40 € bez DPH)/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gazdovia s.r.o. |
46809333 |
|
414,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
OB/24/0062 |
Migráciu pro Informačného Systému elektronických služieb PSK a integračnej platformy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 000,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
OB/24/0063 |
Propagačné predmety (čoko výrobky) na prezentačné účely PSK:
30 ks darčeková kazeta štyri druhy dragee – 16,74 € s DPH (13,95 € bez DPH)/ks, 502,20 € s DPH (418,50 € bez DPH)/30 ks, 50 ks Tabuľková čokoláda mliečna s jahodami a brusnicami
– 3,03 € s |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
805,20 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
OB/24/0047 |
Vybavenie kuchynky odboru zdravotníctva ( poháre, džbány, čajítko, lyžice, príborník, nože, hrnčeky, šálky) v cene 332,74 €, kancelária podpredsedov - džbán 8,88 €,
kancelária predsedu - filtračná kanvica ,čistiace tablety 2 bal spolu 62,52 €, skladÚ PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
566,10 € |
24.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
DFB/24/0033 |
Príspevok na FB - Predstavujeme laureátov ceny PSK 2023 ... od 09.01.2024 do 13.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
90,00 € |
29.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Január 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,45 € |
10.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
Príspevky na FB - Ľubica Čekovská , Peter Milčák, Anna Eliášova ... od 17.01.2024 do 20.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
140,00 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
Príspevky na FB - Ceny PSK a ceny predsedu PSK 2023 sú rozdané ... od 15.01.2024 do 17.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
90,00 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0001 |
Seminár Kataster nehnuteľností v súdnej a administratívnej praxi pre 5 zamestnancov OMaI ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
510,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
Toaletný papier TP JUMBO 19 1vr pre potreby ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aveta s.r.o. |
48208701 |
|
418,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
Zabezpečenie obeda pre bilaterálne stretnutie PSK a BSK na OSR ÚPSK dňa 22.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BUBLY s. r. o. |
52810801 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
Užívanie rozvodných sietí 01/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
Prenájom softvéru 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
Čečinový veniec /pietny akt kladenia vencov - oslobodenie mesta Prešov/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
75,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
TV relácia Týždeň v PSK 01/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
Zabezpečenie obeda pri stretnutí sekcie regionálneho rozvoja SK 8 dňa 23.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
165,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
Obedové menu pre účastníkov zasadnutia Výboru pre malé projekty-Program Interreg PL-SK 2021-2027 dňa 25.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
294,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
Oprava spojky - ložisko, lamela, doplnenie prevodového oleja na vozidle Škoda SUPERB II PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
2 437,80 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
Výmena akumulátorovej batérie na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
212,16 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |