Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/21/1051 Voda AQUAPRO 9/2021 Úrad PSK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aqua pro Europe, a.s. 50886771 541,44 € 07.10.2021 15.10.2021 Faktúra
DFB/21/1003 Tlač a graf.sprac. publikácie+banner(reklamná stena): Svätomariánska púť (“Svetlo z východu“) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Adin, s.r.o. 36490121 10 140,00 € 28.09.2021 18.10.2021 Faktúra
DFB/21/1009 Direct marketing. kampaň (príprava,testovanie,vyhodnoc.,správa)-Svätomariánska púť("Svetlo z východu") Prešovský samosprávny kraj 37870475 ZEBRA STUDIO s. r. o. 52158349 2 640,00 € 28.09.2021 18.10.2021 Faktúra
DFB/21/1008 Správa soc.sietí a sponzorované príspevky - Svätomariánska púť ("Svetlo z východu") Prešovský samosprávny kraj 37870475 ZEBRA STUDIO s. r. o. 52158349 8 496,00 € 28.09.2021 18.10.2021 Faktúra
DFB/21/1060 Servis automobilu Škoda Kodiaq PO025HF - korekčná tyčinka Prešovský samosprávny kraj 37870475 AL-Auto, s.r.o. 46482661 9,31 € 07.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1059 Servis automobilu Škoda Superb PO947FU. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AL-Auto, s.r.o. 46482661 867,78 € 07.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1058 Servis automobilu - PO977GN Toyota AURIS - autobatéria Prešovský samosprávny kraj 37870475 AL-Auto, s.r.o. 46482661 130,00 € 07.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1065 Správa VÚC portálu PSK za 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1071 Ceny predsedu PSK - dresy pre víťazov série pretekov v cestnej cyklistike Východ Road Liga MTB v termíne od 26. 6. 2021 – 3. 10. 2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TOP - BIKE s.r.o. 44536755 2 000,02 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1067 Ozvučenie počas zasadnutia Riadiaceho výboru k Iniciatíve "Catching-up Regions3“ Prešovský samosprávny kraj 37870475 ZAVODSKI s.r.o. 52953548 280,00 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1066 Technické zabezpečenie simultánneho tlmočenia počas zasadnutia Riadiaceho výboru k Iniciatíve "Catching-up Regions3“ Prešovský samosprávny kraj 37870475 ZAVODSKI s.r.o. 52953548 505,00 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1088 Odborný seminár pre členov ŽSR - nadstavbový modul Prešovský samosprávny kraj 37870475 Rada mládeže Prešovského kraja 37877836 1 088,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1087 Odborný seminár pre členov ŽSR - základný modul Prešovský samosprávny kraj 37870475 Rada mládeže Prešovského kraja 37877836 1 088,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1064 Večera - zasadnutie Riadiaceho výboru k Iniciatíve - Cathing-up Regions3. Prešovský samosprávny kraj 37870475 DT - SMART s.r.o. 46777555 750,00 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1085 VUCNET+MAGIO+INTERNET 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11 734,69 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1081 Mobilné služby a internet VKOC 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,52 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1080 Pevné linky 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 754,19 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1079 Pevné linky 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1078 Internet IPC 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,66 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1077 Mobilné služby+internet 9/2021 Školský úrad. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »