Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/24/0370 Oprava zadnej nápravy vozidla MAZDA CX-7 PO-910EL Prešovský samosprávny kraj 37870475 ALZ, s.r.o. 36461806 1 997,90 € 19.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0372 Spoločná kontrola neadresnej distribúcie Novín PSK-PO kraj v 16. týždni 2024 (15. - 17.04.2024) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Red Post, s. r. o. 44115504 60,00 € 22.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0373 Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji v 16. týždni 2024 (15.-17.04.2024) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Red Post, s. r. o. 44115504 8 281,33 € 22.04.2024 27.04.2024 Faktúra
PrP/24/0018 Správny poplatok za vklad predkupného práva do katastra k zmluve 02070/2023-PKZ-K40175/23.00 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor 00151866 50,00 € 19.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0375 Dezinfekcia určeného priestoru v objekte Ú PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 DLC s.r.o. 45901872 150,00 € 22.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0363 Darčeková čokoládová kazeta 3x47g na propagačné účely PSK na zasadnutie regionálnej a miestnej samosprávy dňa 22.4.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Zuzana Nehilová - ČOKODAR 32938179 6 796,80 € 18.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0367 Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 15. 4. 2024 (VK riaditelia SŠ) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Petit Press a.s.Div.vých. 35790253 720,00 € 19.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0364 Náklady spojené s organizovaním vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek s názvom Sestry Prešovského kraja - 13.6.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 37999991 150,00 € 18.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0374 Výroba označenia dverí (piktogramy: toalety pánske/dámske,kuchynka, sprcha) Prešovský samosprávny kraj 37870475 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 127,98 € 22.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFK/24/0029 Staveb. práce- "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" - valorizácia za 6,8,10,11,12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 STRABAG s.r.o. 17317282 522 750,71 € 11.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFK/24/0030 Stavebné práce - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Batizovský potok-Starý Smokovec" - valorizácia za 6,8,10,11/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 STRABAG s.r.o. 17317282 348 743,89 € 11.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFK/24/0040 valorizácia ceny na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538"- 05 - 11/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 481 785,92 € 15.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFK/24/0031 Staveb. práce - "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare" -valorizácia 1.2.2023-15.3.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 EUROVIA SK, a.s. 31651518 349 543,93 € 11.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0380 Prezutie kolies na vozidle Mercedes Benz PO909IC Prešovský samosprávny kraj 37870475 Štefan Rejta - BIADO 41065093 62,00 € 24.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0378 Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - 300 ks (lyofilizované jahody, mandle v karameli, mandle v bielej čokoláde) Prešovský samosprávny kraj 37870475 ISF EUROPE s. r. o. 53618971 1 038,00 € 23.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0358 Prenájom priestorov PKO Čierny orol - na podujatie Športovec PSK r. 2023 dňa 08.04.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Park kultúry a oddychu 00187437 892,25 € 17.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0282 Prenájom softvéru 03/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 520,00 € 02.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0381 Prenájom rohoží - Dobropis k fa č. 2530132 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lindström 35742364 -13,82 € 24.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB/24/0401 Pranie a prenájom rohoží 25.03.2024 - 21.04.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lindström 35742364 188,93 € 02.05.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB/24/0384 Dodávka podpory a údržby licencií Talend na základe Rámc. dohody o centrál. obstar. licencií a licenčnej podpory na obdobie 12 mesiacov Prešovský samosprávny kraj 37870475 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 79 230,00 € 24.04.2024 03.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »