DFB/24/0370 |
Oprava zadnej nápravy vozidla MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
1 997,90 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0372 |
Spoločná kontrola neadresnej distribúcie Novín PSK-PO kraj v 16. týždni 2024 (15. - 17.04.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
60,00 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0373 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji v 16. týždni 2024 (15.-17.04.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
8 281,33 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0018 |
Správny poplatok za vklad predkupného práva do katastra k zmluve 02070/2023-PKZ-K40175/23.00 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor |
00151866 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0375 |
Dezinfekcia určeného priestoru v objekte Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
150,00 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0363 |
Darčeková čokoládová kazeta 3x47g na propagačné účely PSK na zasadnutie regionálnej a miestnej samosprávy dňa 22.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
6 796,80 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0367 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 15. 4. 2024 (VK riaditelia SŠ) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
720,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0364 |
Náklady spojené s organizovaním vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek s názvom Sestry Prešovského kraja - 13.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
150,00 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0374 |
Výroba označenia dverí (piktogramy: toalety pánske/dámske,kuchynka, sprcha) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
127,98 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0029 |
Staveb. práce- "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" - valorizácia za 6,8,10,11,12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
522 750,71 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0030 |
Stavebné práce - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Batizovský potok-Starý Smokovec" - valorizácia za 6,8,10,11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
348 743,89 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0040 |
valorizácia ceny na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538"- 05 - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
481 785,92 € |
15.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0031 |
Staveb. práce - "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare" -valorizácia 1.2.2023-15.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
349 543,93 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0380 |
Prezutie kolies na vozidle Mercedes Benz PO909IC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
62,00 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0378 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - 300 ks (lyofilizované jahody, mandle v karameli, mandle v bielej čokoláde) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISF EUROPE s. r. o. |
53618971 |
|
1 038,00 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0358 |
Prenájom priestorov PKO Čierny orol - na podujatie Športovec PSK r. 2023 dňa 08.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
892,25 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0282 |
Prenájom softvéru 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0381 |
Prenájom rohoží - Dobropis k fa č. 2530132 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
-13,82 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0401 |
Pranie a prenájom rohoží 25.03.2024 - 21.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0384 |
Dodávka podpory a údržby licencií Talend na základe Rámc. dohody o centrál. obstar. licencií a licenčnej podpory na obdobie 12 mesiacov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
79 230,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |