DFK/21/0158 |
Projekt.dokum. pre staveb. povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Stakčín" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
27 780,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0157 |
Projekt.dok.pre st.povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé"práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
11 944,80 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0156 |
Projekt.dokum.pre stav.povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
27 446,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1436 |
Školenie vodičov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
270,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1438 |
Týždeň v PSK r. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
576,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1442 |
Výpočtová technika. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
12 999,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1439 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
39,10 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0161 |
Úprava projektovej dokumetácie - Revitalizácia interiér.priestorov PSK -BLOK A - 3 NP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A-typ, architektonický ateliér, spol. s.r.o. |
31653880 |
|
6 336,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1437 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné 19.12.2021
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský červený kríž
Územný spolok |
00416185 |
|
390,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1441 |
Odpredaj kpírok. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
428,76 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1431 |
Tlač materiálov pre VKOC a VOS v rámci potrieb PSK obdobie od 10/2021do 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 160,06 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1430 |
Vyhotovenie kópií - od 10/2021 do 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
642,97 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1429 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 12/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 248,33 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1361 |
Zľava k DEKVS 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-20,80 € |
14.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0155 |
Stavebné práce-projekt:"Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
261 438,66 € |
20.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
PrP/21/0061 |
Poistenie osôb v motorových vozidlách |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
156,42 € |
16.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
PrP/21/0060 |
Havarijné poistenie MV 01.1.2022 -31.3.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 967,75 € |
15.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1162 |
Právo ROPO A OBCE r. 2022-vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
135,00 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1161 |
Odvápňovacie prostrietky DELONGHI. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
535,68 € |
03.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1141 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí september 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,26 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |