DFB/21/0077 |
Oprava strechy Internátu v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RN-roofs s.r.o. |
36580856 |
|
36 000,03 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0024 |
Vypracovanie realizačnej projekt.dokument.:Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne ŠJ-SOŠ technická Prešov-A_21001 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AIP projekt, s.r.o. |
50172441 |
|
34 650,00 € |
31.03.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OB/21/0290 |
opravu zatekajúcej strechy na prevádzkovej budove - bývala SPŠ drevárska, Bardejovská 24 Prešov/ Ľubotice, 080 06 a odstránenie nečistôt z pôvodnej krytiny, montáž PVC fólie na existujúcu krytinu (cca. 636 m2). Cena 33 300,28 €.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RN-roofs s.r.o. |
36580856 |
|
33 300,28 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
DFB/21/0771 |
Oprava strechy bývala SPŠ Drevárska. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RN-roofs s.r.o. |
36580856 |
|
32 617,20 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/20/0108 |
Vypracovanie technickej štúdie "II 540 Obchvat obce Veľká Lomnica". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
30 526,80 € |
20.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0027 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DESIGN PO s.r.o. |
44203250 |
|
30 000,00 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OB/21/0212 |
Prenajímame si u Vás výstavné kóje pre potreby zriadenia veľkokapacitných očkovacích centier v Prešove, Bardejove, Starej Ľubovni, Humennom a Poprade v počte podľa rozhodnutia objednávateľa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
30 000,00 € |
20.04.2021 |
|
|
02.06.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
PrP/21/0025 |
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva K.Sotáková - pozemky: parcela E KN 952 o výmere 3925m2. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Katarína Sotáková |
885812 |
|
30 000,00 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1310 |
Elektronické stravenky 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
29 784,27 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0115 |
Elektronické stravenky 03/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
29 328,17 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0766 |
Elektronické stravenky 08/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
29 195,14 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0483 |
Elektronické stravné lístky 06/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
28 449,23 € |
02.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0129 |
Vypracovanie technickej štúdie "II/537 Obchvat obce Starý Smokove". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
28 122,00 € |
24.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0158 |
Projekt.dokum. pre staveb. povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Stakčín" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
27 780,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1224 |
Práce na dokument."Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK"-1.časť:Úvod a analyt.časť vrát.mapových výstupov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOJET, s.r.o. |
35734990 |
|
27 770,40 € |
12.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1025 |
Elektronické stravenky 10/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
27 684,31 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0156 |
Projekt.dokum.pre stav.povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
27 446,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0359 |
Elektronické stravenky 05/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
26 966,90 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0632 |
Elektronické stravenky 07/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
26 881,38 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0885 |
Elektronické stravenky 09/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
26 662,84 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |