DFB/21/0493 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
49,03 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0489 |
Elektronické stravenky 06/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
38,01 € |
02.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0483 |
Elektronické stravné lístky 06/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
28 449,23 € |
02.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0487 |
Plyn IPC 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,00 € |
02.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0475 |
strava a ubytovanie pre 18 osôb na porade vedenia PSK v dňoch 27. - 28.05.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
702,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0498 |
Správa VÚC portálu PSK za 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0504 |
Ceny predsedu PSK fitness náramok - vyhod.II.roč.projektu Region IT Riešení "RITR" 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
508,30 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0039 |
realizácia prípojok plynu,vodovodu, kanalizácie a NN pre objekt Múzeum Solivar v zmysle Zmluvy o dielo 1128/2020/OM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZEM – BAU SK, s.r.o. |
47907959 |
|
9 372,49 € |
02.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0494 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu "Očkovanie vo VAK"v PO a HN dňa 22.5.-23.5.21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
2 253,17 € |
03.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0393 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 4/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
07.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0490 |
Palivo, diaľ.známka 5/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OMV Slovensko s.r.o. |
00604381 |
|
6 204,73 € |
02.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0497 |
Témetický monitoring médií 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
202,80 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0492 |
Monitor majetku 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
PrP/21/0024 |
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva J.Bojkas - pozemky: parcela E KN 953 o výmere 2573m2. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jozef Bojkas |
630807 |
|
6 972,83 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
PrP/21/0025 |
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva K.Sotáková - pozemky: parcela E KN 952 o výmere 3925m2. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Katarína Sotáková |
885812 |
|
30 000,00 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0503 |
Voda AQUAPRO 5/2021 VAK centrum PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
149,76 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0502 |
Voda AQUAPRO 5/2021 VAK centrum SĽ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
40,32 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0501 |
Voda AQUAPRO 5/2021 VAK centrum PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
17,28 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0500 |
Voda AQUAPRO 5/2021 VAK centrum HN. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
34,56 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0499 |
Voda AQUAPRO 5/2021 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
408,96 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |