DFB/24/0391 |
Výmena a test akumulátora na vozidle Toyota AURIS PO977GN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
223,10 € |
26.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0402 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 04/2024 (od 27.03.2024 - 24.04.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
52,63 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0412 |
Poradenské služby za mesiac apríl 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
165,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0394 |
Administratívny poplatok za prevydanie podpisu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
7,20 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0396 |
Činnosť technika PO 04/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0404 |
Prehodenie kolies a vyváženie a doplnenie oleja na vozidle ŠKODA SUPERB COMBI PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
70,38 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0405 |
Profylaktická prehliadka UPS zdrojov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EnerSys, s. r. o. |
45987181 |
|
392,16 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0409 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0410 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0408 |
Prenájom softvéru 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0399 |
Užívanie rozvodných sietí 04/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0406 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2023 - bod IV.3.c) a d) zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
6 228,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0044 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium t. Vansovej Stará Ľubovňa za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
58 960,37 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0414 |
Inzerát KP240073/001 - 29.4.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/4 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
720,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0415 |
Inzerát KP240088/001 - 30.04.2024 (VK Bijacovce) Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0417 |
Správa VÚC portálu PSK za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0413 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 016,44 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0395 |
Mandátny certifikát na 1 rok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
36,00 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OB/24/0228 |
Ubytovanie a stravovanie pre zamestnancov OSVaR Úradu PSK na porade riaditeľov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Termín: 27. a 28.6.2024
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
731,10 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
OB/24/0229 |
Obedy počas výjazdového stretnutia predsedu PSK, poslancov a zástupcov Ú PSK so soc.-ekonom. partnermi okresu Vranov nad Topľou, 6.5.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LM trade-spol s.r.o. |
47689811 |
|
922,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |