Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0254 Kontrola požiarných zariadení na Ú PSK ( PHP, hydranty, hadice, tlak. skúška, štítok, rev. správa) Prešovský samosprávny kraj 37870475 3Fin s. r. o. 44701217 850,32 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
OB/24/0132 Kontrola požiarnych zariadení na úrade PSK (hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, tlaková skúška,štítky o kontrole, revízna správa) Prešovský samosprávny kraj 37870475 3Fin s. r. o. 44701217 850,32 € 11.03.2024 21.03.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
DFB/24/0053 Kuchynské potreby pre Ú PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 TOMPET, s.r.o. 52208427 566,10 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
OB/24/0219 Kultúrny program na podujatí Dni Spišského Jeruzalema 2024 - vystúpenie Dominiky Gurbaľovej s kapelou. Dátum konania: 24. – 26. máj 2024, Spišské Podhradie, Spišská Kapitula. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Dominika Marušinová Gurbaľová 47621559 1 500,00 € 26.04.2024 14.05.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
OB/24/0214 Kultúrny program na podujatí Dni Spišského Jeruzalema 2024 - vystúpenie hudobnej skupiny Slnovrat. Dátum konania: 24. – 26. máj 2024, Spišské Podhradie, Spišská Kapitula. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Jana Balážová - R - line 41847610 1 000,00 € 25.04.2024 07.05.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
OB/24/0213 Kvetinové kytice a čačinové vence na reprezentatívne účely predsedu PSK v období máj – december 2024. Prešovský samosprávny kraj 37870475 GRASS spol. s r.o. 36467529 1 485,00 € 24.04.2024 07.05.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
OB/24/0011 Kvetinové kytice a čačinové vence pre reprezentatívne účely predsedu PSK a PSK v období január-jún 2024. Prešovský samosprávny kraj 37870475 GRASS spol. s r.o. 36467529 500,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
OB/24/0029 Kvety a doplnky k nim - kancelária predsedu:kvet Šplhavník 3,99 €, kvet Difenbachia 3,99 € kvet Palma horská, 3 ks (spolu 14,55 €), obal na kvety biely 5,49 €,oporná tyč k rastlinám, 4ks (spolu 10,76 €), substrát 50l, 7,69 €, keramzit 15l, 5,79€, obal na Prešovský samosprávny kraj 37870475 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. 35838949 207,01 € 18.01.2024 23.01.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
DFB/24/0348 Kytica - Športovec roka 2023 20 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ewa Sokolowská - GERBERA 33953741 600,00 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0346 Kytica mix a 15ks ruže pre reprezentatívne účely predsedu PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 GRASS spol. s r.o. 36467529 102,50 € 15.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0211 Kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK (6 ks) Prešovský samosprávny kraj 37870475 GRASS spol. s r.o. 36467529 90,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
OB/24/0096 Kytice pre ocenených - Športovec roka 2023 (20 ks, cena/ks 30,00 €) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ewa Sokolowská - GERBERA 33953741 600,00 € 19.02.2024 12.03.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
DFB/24/0369 Leporelo 550 x 110 mm, 200g, 4 + 4, 4 x lom (5000 ks) Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. 36466280 1 050,00 € 19.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0014 Letenky 3 ks OZVaP Marseille - Budapešť a späť Prešovský samosprávny kraj 37870475 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 274,00 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0419 Letenky Budapešť - Bari a späť, ubytovanie a transfer letisko hotel a späť pre 3 zamestn. ÚPSK a 2 exter. expertov-projekt SIRM Prešovský samosprávny kraj 37870475 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 3 720,00 € 06.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB/24/0022 Letenky Košice-Varšava-Talinn a späť, ubytovanie a miestna preprava pre 3 zamestnancov ÚPSKa 1 externého expeta - projekt ORIGINN Prešovský samosprávny kraj 37870475 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 808,00 € 22.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0265 Letenky Košice-Viedeň-Brusel a späť + ubytovanie pre 1 zamestnanca OPR ÚPSK - 10.-13.04.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 161,86 € 26.03.2024 16.04.2024 Faktúra
DFB/24/0233 Letenky Košice-Viedeň-Brusel a späť + ubytovanie pre 2 zamestnancov OPR ÚPSK - 18.-21.3.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 173,22 € 18.03.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB/24/0447 Letenky Krakow - Olbia a späť 12.05.2024 - 15.05.2024 pre jedného poslanca ZPSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 147,00 € 13.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB/23/1526 Letenky Viedeň-Záhreb-Dubrovník a späť, ubytovanie a miestna preprava pre 3 zamestnancov ÚPSK a 3 externých účastníkov - projekt GREANHEALTH Prešovský samosprávny kraj 37870475 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 4 017,80 € 22.01.2024 02.02.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »