DFB/21/0838 |
Poskytovanie aktualiz.verzií-porovnávanie zúčtovania vzájomných vzťahov medzi Úradom a OvZP a kontroly majetkových účtov OvZP so zaúčtovaním transferov 1.4.-30.6.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 923,36 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0895 |
Poskytovanie aktualiz.verzií- porovnávanie zúčtovania vzájomných vzťahov medzi Úradom a OvZP,kontroly majetkových účtov OvZP so zaúčovaním transferov, načítanie bank.výpisov zo ŠP do iSPIN pre OvZP 1.7.-30.9.21 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 544,92 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0954 |
Podpora SPIN 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0068 |
Ukončenie inicializačnej fázy projektu - ERANET/RIA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
3 505,44 € |
03.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0067 |
Udelenie licencie- ERANET/RIA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
8 228,29 € |
03.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0076 |
Vyprac.projekt.dokumentácie:Rekonštrukcia a moderniz. hospod. budov Šarišská galéria v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ateliér ASKO B&G s. r. o. |
44531516 |
|
21 600,00 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OK/21/0010 |
aktualizáciu rozpočtu na projektovú dokumentáciu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa
Cena : 300,- € bez DPH + DPH 20%
Termín dodania: 11.10.2021
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o. |
51131188 |
|
360,00 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
OK/21/0011 |
Aktualizácia rozpočtu projektovej dokumentácie „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej skole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“, najnovšou databázou cenníka.
- cena za mernú jednotku, množstvo objednávaného tovaru, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o. |
51131188 |
|
720,00 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
DFK/21/0147 |
Aktual.rozpočtu PD„Zlepšenie vzdel.infraštrukt.v SŠ, Jarmočná108, SĽ–Elok. pracovisko, Lomnička 150“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o. |
51131188 |
|
720,00 € |
13.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0017 |
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa- elokované pracovisko Lomnička150 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o. |
51131188 |
|
48 000,00 € |
04.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0069 |
Inžinierska činnosť- "Zateplenie fasády a rekonštrukcia a zateplenie strechy v DSS Hanušovce n/Topľou" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ateliér-m spol. s r.o. |
44547838 |
|
840,00 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0051 |
Projektová dokumentácia " Zateplenie fasády a rekonštrukcia a zateplenie strechy v DSS Hanušovce nad Topľou" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ateliér-m spol. s r.o. |
44547838 |
|
7 080,00 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0042 |
Softvér MAGMA HCM do APV iSPIN automatické zaúčtovanie miezd. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25 344,00 € |
23.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0679 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 6/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 064,42 € |
12.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0710 |
Prenájom kopírok 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 234,65 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0709 |
Vyhotovenie kópií. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
22,15 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OB/21/0401 |
programové úpravy dochádzkového systému IDEST a školenie používateľov tohto systému. Celková cena 1286,70 €. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 286,70 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riadietľ úradu PSK |
Objednávka |
DFB/21/0787 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 6/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 191,14 € |
05.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0824 |
Prenájom kopírok 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 931,97 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0807 |
MAGMA 2.Q. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 192,61 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |