DFB/24/0118 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - projekt SPOLOČNE V POHRANIČÍ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
582,15 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0119 |
Propagácia PSK na šport. zápasoch extralig. basketbal. klubu ISKRA SVIT počasr r. 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISKRA SVIT, s.r.o. |
47144441 |
|
8 000,00 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0120 |
Zľava k DEKVS 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-19,38 € |
16.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0121 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - darčekové kazety, tabuľkové čokolády, darčekové krabičky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
806,16 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0122 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0123 |
Dodávka tepelnej energie 01/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
17 218,73 € |
16.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0124 |
Propagačné predmety (hand made výrobky a gastro produkty regiónu Poloniny) na prezentačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aevis, n. o. |
50286081 |
|
908,00 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0125 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - 300 ks ( lieskové orechy pražené v mliečnej čokoláde a škorici 200g, zmes orechov a ovocia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISF EUROPE s. r. o. |
53618971 |
|
1 032,00 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0126 |
Obed pre účastníkov podujatia Stakeholder Meeting - projekt ORIGINN - 15.02.2024 Snina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tulasi s. r. o. |
55099769 |
|
144,80 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0127 |
Diaľničná známka 10 dňová - Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AutoVignet Kft. |
27116861 |
|
24,99 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0128 |
elektronický prístup na VO – portal – 2x PREMIUM, 2x BASIC balík služieb od 19.02.2024 do 17.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Global Procurement, s. r. o. |
43955134 |
|
264,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0129 |
Vypracovanie negatívnej správy pre účely auditu k 31.12.2023 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
24,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0130 |
Inzerát KP240021/001 - 08.02.2024 Štvrtok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
270,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0131 |
Splnenie míľnikov "Obstaranie dopravcov na zabezp. služieb vo verej. záujme v prímest. autob. dopr. pre PSK - Stred " (Fakturácia v zmysle bodu 2.4 článku III. Mandátnej zmluvy) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatra Tender, s.r.o. |
44119313 |
|
4 500,00 € |
20.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0132 |
Elektrina 10/2023 - internát - Dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-945,67 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0133 |
Propagačné predmety - Kvetový med pastový 50 ks / 400 g, medový krém so zázvorom 50 ks / 480 g |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
505,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0134 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR - 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
586,45 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0135 |
Propagačné predmety - bylinkové sirupy 150 ks a bylinkové čaje 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Pavol Kačmarčík - FlórKa |
46723145 |
|
1 065,00 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0136 |
Vodné a stočné Úrad 24.11.2023 - 15.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
2 843,33 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0137 |
Fotoobraz 90 x 60 - 50 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
kvikie.sk - Zuřivý hrošík s.r.o. |
06002005 |
|
840,00 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |