DFB/21/0207 |
Plastové obaly. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KTK Packaging s.r.o. |
44903022 |
|
112,80 € |
17.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0208 |
Servisná prehliadka. PO651 FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 342,52 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0209 |
Zverejnennie pracovnej ponuky: Riaditeľ Energet. Agent. Smart Regiónu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
|
82,80 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0210 |
Poskytnutie stravy VAK centrum v Poprade 13.3.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TATIANA MALYSZKA – Bistro TatJana |
51974983 |
|
127,50 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0211 |
Dezinfekcia priestorov úradu PSK 15.03.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, o.z. |
50259873 |
|
1 000,00 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0212 |
Odpadkový kôš KATRIN 40L – 30 ks (ks/11,40€), po 10 ks na VKOC.
Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia VKOC (PO, PP, HU,) cena spolu 342,- € |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
342,00 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0213 |
zabezpečenie stravovania a občerstvenia vo Veľkokapacitnom očkovacom centre Prešovského samosprávneho kraja v dňoch 13 a 14 .3.2021 v športovej hale Hotelovej akadémie Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
438,60 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0214 |
9 ks odpadkových košov pre materiálno-technické vybavenie VKOC v Humennom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
102,60 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0215 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi COVID 19 dňa 9.3.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
291,00 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0216 |
zverejnenie pracovnej ponuky : Kontrolór na útvare hlavného kontrolóra
Obdobie zverejnenia: od 5.3.2021 na týždeň |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
|
82,80 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0217 |
Prístup na ÚPN VÚC PSK za rok 2020 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie
UzemnePlany.sk |
42101603 |
|
1 000,00 € |
23.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0218 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi COVID 19 dňa 16.3.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
135,60 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0219 |
Čačinový veniec pri príležitosti pietnej spomienky na vypravenie 1. transportu Židov zo Slovenska |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
50,00 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0220 |
obed pre členov Rady PSK v počte 23 ks na deň 22.03.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
84,24 € |
24.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0221 |
výstavba výstavných kóji vo VKOC PSK v Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej 483 v Poprade |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPIŠ - VIEW - TRADING spol. s.r.o |
31652387 |
|
2 454,74 € |
24.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0222 |
Napojenie očkovacieho centra na elektrickú sieť v telocvični OA Humenné. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NEMEC elektromontaže, s.r.o. |
47995351 |
|
1 017,60 € |
23.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0223 |
Strava 20.3.2021 pre Vakcínančné centrum v Humennom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
147,90 € |
24.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0224 |
Káva, smotana, cukor pre vakcinačné centrá. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
62,45 € |
25.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0225 |
Indukčný sklokeramický varič. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
89,90 € |
25.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0226 |
Odkladač Klassik, konferencčná mapa A4 Boston, vizitkár. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
64,21 € |
25.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |