DFB/24/0327 |
služby počas porady ekonómov a účtovníkov kultúr. a social. zariadení PSK, SÚC PSK, Energet. agentúry SMART, 08.-09.04.2024 - Balík porada/8 zamestn. PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
864,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0328 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 03/2024 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 852,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0016 |
Školenie ekonómov a účtovníkov RO, PO zriadených VÚC ( 22.4.2024-24.4.2024) pre 2 zam. OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
590,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0331 |
Podložka na písací stôl čierna koža 60x40 cm vrátane poštovného |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
|
93,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0330 |
Inzerát KP240068/001 - 09.04.2024 Utorok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0332 |
Odborné športové podklady k vyhodnoteniu Športovec PSK 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Ivan Kriššák |
41749723 |
|
1 000,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0015 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
158,88 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0324 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0323 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OB/24/0190 |
Výroba označenia dverí (piktogramy: toaliet pánsky/dámsky, dverí vstupov do priestorov kuchynky, označenia sprchy) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
127,98 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
OB/24/0191 |
Prezentácia PSK na podujatí Prešo Running Series 2024 pre bežcov z Ú PSK: tričká s potlačou (dámske L 1 ks, M 3 ks, S 6 ks, XS 2 ks, pánske XL 1 ks, L 5 ks, M 3 ks), šiltovka 21 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
573,30 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
OB/24/0189 |
Prezutie a vyváženie pneumatík - PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
52,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
DFB/24/0325 |
Autokozmetika - letná kvapalina do ostrekovačov, utierky, penový čistič na textílie, prostriedok na čistenie kože |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VERSACO s. r. o. |
36726231 |
|
515,64 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0316 |
Podpora SPIN 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0317 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0318 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 2.Q.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0321 |
Spravodajský servis za 03/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0314 |
Víťazné poháre ( 5 ks ) a účastnícke medaily ( 120 ks ) na basketbalový turnaj o Pohár predsedu PSK (2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
236,40 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0322 |
Propagácia a prezentácia PSK na športových podujatiach VK MIRAD UNIPO Prešov v športovej sezóne 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov o.z. |
42080207 |
|
7 000,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0320 |
Správa VÚC portálu PSK za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |