DFB/21/1185 |
Mobilné služby 9/2021 k Fa 8291836484_0911155757 roaming Ukrajina-dobropis. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-8,82 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1199 |
Propagačné predmety (ručne robené brošne Kate´s Broach v darčekovom balení+10 prezentačných škatuliek) na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K - Craft s. r. o. |
53445911 |
|
272,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1187 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi, VAK PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
320,40 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1183 |
Právne služby a poradenstvo 10/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 980,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1186 |
Propagačné darčekové sety (Špeciál, Exclusive) na prezentačné účely podľa špecifikácie PSK.
Počet: Darčekový set Špeciál – 11 ks (23,89 eur s DPH/ ks
Darčekový set Exclusive – 8 ks (89,99 eur s DPH/ks)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
982,71 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1201 |
Wildcard SSL certifikát pre doménu "po-kraj.sk" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
106,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1190 |
Wildcard SSL certifikát pre doménu "psk.sk" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
106,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1203 |
Mobil- iPhone 13 128 GB. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
359,60 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1198 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 734,69 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1197 |
Mobilné služby a internet VKOC 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,22 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1196 |
Mobilné služby+internet 10/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,00 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1195 |
Internet IPC 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1194 |
Pevné linky 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
756,35 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1193 |
Pevné linky 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1191 |
Dezinfekcia úradu PSK, dňa 5.11.2021 (kancelárie COVID pozitívnych zamestn.,spoločné priestory, toalety, vestibul) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, o.z. |
50259873 |
|
1 500,00 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1200 |
Správa internet.portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultur.pamiatok zbierka PSK 10/21.- SLA 10/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1189 |
Demontáž a montáž výstavných kójí,zabezp.rozvodu el.energ.,sprac.správy o odb.prehliadke-VKOC PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPIŠ - VIEW - TRADING spol. s.r.o |
31652387 |
|
2 778,19 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1188 |
Mobilné služby+internet 10/2021 Life. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0112 |
Záverečná správa pri realizácii hydrogeol.prieskumu-zdroje pitnej vody- Ublianska dolina - 10/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka |
36656623 |
|
4 500,00 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/1172 |
Konferencia - ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT 2021- AKO ĎALEJ PO COVIDE- vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
94,80 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |