Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
35622 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2022 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 384,50 € 13.01.2023 09.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02323 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 530,20 € 09.02.2023 04.03.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
12723 Predfaktúra za registráciu domény od 25.06.2023 do 24.06.2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 21,60 € 09.06.2023 16.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
10623 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Mesto Bardejov 00321842 31,71 € 24.05.2023 06.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02823 Poplatok za komunálne odpady na rok 2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Mesto Bardejov 00321842 291,72 € 17.02.2023 04.03.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
24823 Opravná faktúra za dodávku elektriny 04/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -65,11 € 12.10.2023 09.11.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
24723 Opravná faktúra za dodávku elektriny 03/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -81,76 € 12.10.2023 09.11.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
24623 Opravná faktúra za dodávku elektriny 02/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -82,06 € 12.10.2023 09.11.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
24523 Oprava faktúry za dodávku elektriny 01/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -91,94 € 12.10.2023 09.11.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04223 Faktúra za zabezpečenie hostingu a prevádzky AKIS DAWINCI Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 SVOP, spol. s r.o. 30775264 1 962,00 € 06.03.2023 16.03.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
28423 Faktúra za workshop v rámci projektu "Deti, hurá do knižnice" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Hedviga Gutierrez 53493672 441,00 € 20.11.2023 23.11.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
11323 Faktúra za workshop o inklúzií v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 EduQ s. r. o. 54611296 200,00 € 01.06.2023 16.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
12023 Faktúra za workshop a premietanie pre deti Tresky plesky, v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Mgr.art. Monika Lošťáková 50131460 200,00 € 06.06.2023 16.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17823 Faktúra za workshop Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 FORSE s. r. o. 47360691 100,00 € 02.08.2023 15.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01523 Faktúra za webinár "Leg.zmeny vo mzd. učtárni na r.2023+roč.zúčt.preddavkov na daň za r.2022" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 99,00 € 18.01.2023 08.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
06823 Faktúra za vzdelávacie hry pre deti Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Pro Solutions, s.r.o. 35848260 61,80 € 06.04.2023 21.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
24023 Faktúra za výmenu tonera Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 8,40 € 16.10.2023 24.10.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
10023 Faktúra za výmenu pneumatík služobného auta Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Peter Žiak - MP PNEU 37579509 43,00 € 29.05.2023 06.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
05823 Faktúra za vykonané práce v zmysle "Zmluvy poskytovaní služieb" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 CUBS plus s.r.o. 46943404 68,40 € 31.03.2023 21.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
14823 Faktúra za vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 CUBS plus s.r.o. 46943404 68,40 € 03.07.2023 18.07.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
29623 Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPS a zákona o OOU za 4. kvartál 2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 CUBS plus s.r.o. 46943404 68,40 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
30223 Faktúra za VUC NET 11/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
26823 Faktúra za VUC NET 10/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
23323 Faktúra za VUC NET 09/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 09.10.2023 20.10.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
20523 Faktúra za VUC NET 08/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2023 29.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18523 Faktúra za VUC NET 07/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.08.2023 16.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
15623 Faktúra za VUC NET 06/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 07.07.2023 18.07.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
12423 Faktúra za VUC NET 05/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2023 21.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07123 Faktúra za VUC NET 03/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2023 21.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
35422 Faktúra za VUC NET 12/2022 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2023 09.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »